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在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
审计总监任职资格篇一
2根据具体审计项目要求,编制审计实施方案,并按计划推进现场审计工作。
3根据审计发现,完成审计报告的编制并及时与被审计单位沟通审计结果。
4跟踪审计意见的落实和整改情况,定期形成复审整改报告。
5负责对举报、投诉事项进行核实,根据实际情况开展审计调查工作。
6负责开展公司内部授权体系以及关键业务流程的评估工作,并及时进行优化、完善。
7负责开展公司风险评估工作,梳理高风险业务流程并编制风控手册。
8负责项目完成后审计文件归档和统计工作。
9完成领导交办的其他事项。
审计总监任职资格篇二
1.制定集团的财务目标、政策及操作程序,并根据授权向董事会报告;
2.建立健全集团财务系统的组织结构,设置岗位,明确职责,保障财务会计信息质量,降低经营管理成本,保证信息通畅,提高工作效率;
3.对集团的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效的措施予以防范;
4.建立健全集团内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务战略制定、财务管理及内部控制工作;
5.协调集团同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护企业利益;
6.审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;
7.确保集团财务体系的高效运转;组织并具体推动集团年度经营/预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作;
8.根据集团实际经营状况,制定有效的融资策略及计划,利用各种财务手段,确保公司最优资本结构;
9.完成董事会交办的其他临时工作。
审计总监任职资格篇三
(1)全面负责审计法务工作,负责集团及所属企业的审计管理,建立健全集团法律事务管理体系和制度流程,为集团日常经营业务和重大决策提供法律咨询、合规建议及风险分析、审计数据支持;
(2)制定集团内部审计计划,并开展内部审计工作;
(3)负责对集团所属企业内部控制制度的健全性和有效性进行评价,并检查执行情况;
(4)建立集团及下属企业的法律管理制度及下属企业法律风险控制流程;
(5)负责股权变动、改制等相关评估事项的中介机构选聘、联系协调工作;
(6)完成领导交办的其他工作。
审计总监任职资格篇四
1、负责建立、健全公司的审计内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,并在推动实施过程中不断改进。
2、负责组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段。
3、负责组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风险控制需要确定审计关键工作。
3、负责制订审计工作目标和具体的工作计划,根据计划组织开展内部例行审计工作,规避运营过程中的风险,推动管理提升。
4、负责组织实施公司的管理、财务、高管离任等专项审计和例行审计工作。
5、负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设工作,指导、推动团队人才梯队的建设工作,构建部门人员考核评价指标,对部门人员进行考核评价,落实绩效反馈。
6、领导交办的其他工作。
审计总监任职资格篇五
1、协助上级制订审计的管理制度和细则,组织编制审计计划和审计方案;
2、组织开展集团月度例行审计工作,对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;
3、按照年度项目审计计划,组织开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计,发现薄弱点,提出改善建议;
4、视情组织开展专项审计、专案审计和财物收支审计;
5、组织编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
6、对接、配合集团聘请的外部审计机构;
7、跟踪监控集团财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断运行效率;
8、会同其他部门查处集团滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物和经济犯罪的情况;
9、管理下属团队,包括部门预算、团队成员分工、计划的制定与落实、下属员工的指导监督和考核、团队建设等;
10、完成上级领导临时安排的工作任务。
审计总监任职资格篇六
1、主持编制年度采购审计方案、具体审计计划等;
2、参与制定公司招投标、采购工作审计计划并按计划执行,包括工程预决算管理、合约规划、项目目标成本和动态成本管控,以及工程招投标管理的审计、材料招采管理的审计、开标的实时旁站等内容;
3、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;
4、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议;
5、汇总、整理审计发现,编写审计报告、审计意见书等审计成果文件;
6、通过审计意见的沟通、反馈和监督落实,与业务部门建立良好的工作关系,保持顺畅的日常沟通渠道;
7、完成领导临时交办的其他工作。
审计总监任职资格篇七
1、制定项目审计计划和审计预算;
2、组织实施财务审计、管理审计、专项审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
审计总监任职资格篇八
1.设计公司审计体系,保障公司内部运作完全按制度、标准进行;
2.对公司流程及制度的执行情况等进行内部控制审计;
3.对公司支付事项、采购事项、招投标等经济事项进行审计;
4.完成上级领导安排的专项审计、专项调查(内部及外部调查);
5.对各版块各部门的舞弊等行为进行廉政审计;
6.对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议并执行后续追踪审计;
7.整理和汇总审计工作底稿,撰写审计报告。
审计总监任职资格篇九
1.负责公司内控管理体系的建设、维护和更新;
2.根据风险管理情况和公司发展需求,参与制定公司年度审计计划,并参与实施;
3.负责编制具体审计项目的工作实施方案,根据方案内容开展具体工作,编制相关审计工作底稿,对相关事项审计发现的问题及风险进行记录、汇报并提出改进意见。
4.负责建立、健全审计档案,保证审计资料及时归档。
5.负责审计建议整改的后期跟进和监控改进。
6.负责接受和管理投诉举报信息,组织开展举报监察工作;
7.完成领导交代的其他工作。
审计总监任职资格篇十
1.全面负责公司造价审计,对项目造价监管提供方案;
2.对公司重大工程实行全过程造价监管,降低项目造价运营风险;
3.对公司常规工程实行定期抽查审计,加强项目造价监管;
4.组织项目内部结算审计,对工程超成本费用进行合理评定;
5.组织完善公司造价管理流程,促进公司造价管理向良性发展;
6.完善合约管理体系,加强合同经济风险控制;
7.及时处理公司造价管理过程中出现的重大造价误差问题;
8.统筹协调公司重大项目内外结算问题;
9.总经理交办的其它任务。
审计总监任职资格篇十一
1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;
2.负责审计数据的准确性;
3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年度审计工作计划的具体实施;
4.对财务收支、经营活动进行审计;
5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;
6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;
7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;
8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;
9.与税务局、律师所,等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;
10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。
审计总监任职资格篇十二
1、负责编制集团下属公司全年审计计划;
2、负责审计前审计人员的培训(明确审计内容、审计方式、工作底稿的编写);
3、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、根据审计结果及时编制审计分析及建议;
7、审计资料、底稿的归档、保管。
审计总监任职资格篇十三
1.负责公司的审计体系搭建,制定公司的审计制度及工作流程,并在推动实施程中不断改进;
2.负责公司上市后的内控体系的搭建和完善;
3.根据经营管理需要统筹开展公司财务审计、管理审计、合同审计、职能领域的专项审计和离任审计等;
4.风险控制与管理:搭建审计预警机制,组织编写风险评估报告,并根据风险控制需要确定审计关键工作;
5.监察工作:根据经营管理需要对各职能领域关键事项进行过程监督,例如重大项目、重大合同、重大工程、日常销售、日常采购、日常运营等;
6.舞弊调查工作:开展经济舞弊调查,并建立围绕舞弊调查的投诉、处理等配套机制;
7.负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设工作,提高团队执行力和凝聚 力。
审计总监任职资格篇十四
1?协助总监拟定公司监察审计体系战略规划、年度控审计划、控审管理制度、部门员工岗位描述和薪酬绩效方案,制定部门工作计划、监察审计管理细则、工作标准;
2?协助总监把控公司经营计划目标的制定,为董事会决策提供依据。对年度经营目标的预算进行审核;
3?根据公司下达的年度经营目标,对目标执行进行分析与监督;
4?检查监督财务相关制度、流程执行,稽查各项制度与流程的执行规范性,对制度与流程的完善提出改进意见或方案;
5?监督建筑工程、广宣促销、精品集采等重大采购行为规范,控制经营风险,降低经营成本;
6?组织做好财务审计,监督财务部门防范税务、资金、资产管理风险,促进财务管理体系的健全;
7?组织审计各子公司年度经营成果,及时完成年度审计报告;
8?组织做好重要岗位离作审计,界定管理责作,评价经营成果。
审计总监任职资格篇十五
1、围绕推动公司战略、核心经营目标达成开展相关审计评价和目标督办工作;
2、负责对公司年度重大经营、管理进行专项审计评价
3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评价,
4、负责对公司各部门厦职情况进行评价,
5、负责对公司内控制度的建立、健全、合规运行情况进行审计评价,
6、负责建立和完善公司风控体系,并确保正常运行,
7、开展监察廉正建设工作,负责处理公司各类举报投诉调查,并对员工违纪违规
为进行处理,
8、协助中心负责人开展内部日常事务工作
审计总监任职资格篇十六
1、统筹集团工程审计、财务审计工作,主导工程审计工作;
2、 根据董事会要求,审计集团管理层经营决策及项目公司经营层的经营活动执行情况、合法合规性,并直接向董事会汇报;
3、建立健全集团审计监察管理体系、制度与流程、工作标准的编制与推行落地;
4、做好全集团工程造价、成本监督控制等业务审计监察工作;
5、负责集团董事会及分管领导安排的其他工作;
6、负责审核标书、协议、合同(法律条款);
7、协助律师团队处理公司各类案件。
审计总监任职资格篇十七
1.协助中心负责人制定年度审计监察工作计划、流程制度;
2.负责工程造价、施工现场、招标采购等业务的日常审计;对日常工程材料进行询价及日常比价,识别相关风险点,同时对工程签证、工程质量、材料等方面进行风险识别。
3.负责编制审计项目的审计方案、审计程序、审计底稿;
4.负责提交审计报告初稿,提出管理建议和处理建议
5.负责检查跟踪整改情况,督察整改落实
6.中心负责人交办的其它工作。
审计总监任职资格篇十八
1、负责开展综合类审计工作,如营销、财务、人事行政、投资、流程等综合类审计工作;
2、负责执行审计程序;编写审计计划、收集、整理审计证据、填写审计底稿、撰写审计报告和整改意见书;
3、负责检查与评估公司各类流程、制度运作情况,识别和判定内控缺陷和风险,督促跟进审计建议的整改和落实;
4、负责对公司财务报表、重要经济合同、重大财务异常等进行内部审计;
5、负责对公司高层及中、基层关键岗位员工实施离任审计;
6、负责公司稽核的管理工作、组织实施内部审计监督和纪律监察,并向总经理报告结果;
7、负责公司专项审计工作的开展。
审计总监任职资格篇十九
1、负责部门管理制度、工作标准、业务流程的建立、完善和监督执行;
2、负责根据公司战略编制本部门的业务规划、年度、季度、月度计划,并监督计划的落实;
3、负责下属员工的工作安排,并对下属进行工作指导、监督,确保部门工作的顺利开展;
4、负责落实本部门绩效考核工作;
5、负责督导各级审批/审核意见在本部门经办事宜中的落实;
6、负责公司财务审计管理,指导实施财务日常审计和专项审计,对公司内部的资产、负债和损益、财务收支情况、资金管理等进行审计;
7、负责对总部及项目公司的经营状况进行审计,对审计结果提出处理建议;
8、配合集团内部审计工作;
9、负责公司工程审计管理,负责建立和完善工程审计制度、规范,建立重大项目的全程合规性跟踪审计以及其它事项的报备抽查体系并组织实施;
10、负责公司管理审计,建立和健全公司管理体系内控体制,包括对公司管理制度规范的合理化建议、执行评估、风险识别及防范优化方案;
11、组织部门建立和完善流程管理体系,进行流程审核,推进流程改进;
12、组织部门推进信息化建设,改进信息管理工作,支持公司业务的高效运转;
13、完成其他职责内的工作事项。
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