我们会遇到一些机会和选择,需要根据实际情况做出决策。引用相关理论知识,提升总结的深度和广度。阅读下面的总结范文,或许能让你对总结有更深入的理解。
财务结算员岗位职责篇一
:
1、协助开展集团内部经营(成本)审计工作;
2、协助完成集团财务分析、管控工作,负责成本预结算方向工作;
3、负责相关制度执行情况检查,内控规范性检查和纠正。
:
1、全日制本科毕业,工程造价、土木工程等相关专业;
2、房地产行业相关预结算经验,有完整项目、多项目预结算编制经验;
3、良好的沟通协调能力、团队协作能力、抗压能力。
(注:此岗位为财务中心岗位)
财务结算员岗位职责篇二
1、进行一般纳税人的全盘账务处理。
2、对项目中建等的结算报表。
3、编制财务报表以及其他明细表。
4、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等。
1、大专学历以上,有钢铁贸易行业经验者优先。
2、熟悉企业会计制度、会计准则,熟悉国家各类财税政策、财务制度及流程。
3、具备良好的职业道德,忠于职守,具有良好的服务意识和团队精神,工作认真负责。
财务结算员岗位职责篇三
1.参与制定装修工程成本控制指标,编制成本控制计划并组织实施。
2.根据工程预算成本,参与工程勘察、设计、施工的商务洽谈与预算工作。
3.参与项目的前期调研、论证、经济分析评价与预算工作。
4.负责政府有关造价文件的收集、整理,负责收集装修工程相关市场信息,建立市场价格信息库。
5.负责施工单位报材料用量计划的审核及认质、认价工作。
6.参与组织工程预算及投标标底的编制与初审工作。
7.参与公司项目工程全过程的成本控制管理;编制开发项目的总投资估算,为公司投资决策提供依据。
8.做好相关文件资料的整理、归档、保管、借阅等工作,同时做好相应工作。
9.及时完成上级领导交办的其它工作任务。
财务结算员岗位职责篇四
生活不能没有理想。应当有健康的理想,发自内心的理想。下面是我整理的财务结算岗位职责范文,供你参考,希望能对你有所帮助。
2、会奖业务费用成本的预算审核及费用控制;3、会奖业务应收账款账龄控制;4、会奖业务各类数据的统计与分析,确保准确性与时效性;5、各类会奖业务帐单与报表的保管工作,确保文档管理的安全性;6、维护与相关业务部门之间的协作关系,确保信息反馈准确及时、沟通与协调顺畅。
财务结算员岗位职责篇五
:
1.日常交易编码申请等日常业务经办工作;
2.金仕达,ctp等多套结算系统、仿真系统结算维护工作;
3.日常交割工作处理;
4.特殊法人数据报送工作;
5.结算相关数据统计核算工作。
:
1.具有期货从业资格,结算岗位2年以上相关工作经验;
2.工作态度主动积极,学习能力强;
3.具有较强的沟通、协作能力,具有较强的责任心及团队合作精神,工作认真、细致;
4.本科及以上学历;
5.熟练掌握金仕达、ctp等结算系统及相关结算业务,有日常期货系统结算交割工作经历者优先。
财务结算员岗位职责篇六
1、负责4s店的日常销售管理工作,保证4s店正常的经营秩序。
2、负责每日展厅的展车5s管理。
3、指导店员做好客户接待工作,保证整个销售流程的顺畅进行。
4、协助销售交车、取款工作。
5、指导店员做好客户的售后服务工作,提升店面整体服务水平,提升客户服务满意度。
6、按厂家及公司要求对客户的各类销售、服务信息进行整理和统计,以备查案。
7、执行并完成厂家规定的各项宣传策划活动,根据市场及销售情况,适时制定月度、特定节日的促销活动,并对活动进行监控、跟踪和总结。
8、通过市场推广和客户挖掘,不断提升长安品牌的市场占有率。 对销售市场进行预测,与销售经理做好月度要货计划和任务分配指标。
9、做好竞品及市场调研,适时调整产品促销策略。
10、指导店员做好本店的接车、入库、调车等车辆管理工作,准确掌握所卖车辆库存状态。
11、对店员做好销售、售后服务、营销等各类知识的培训,不断提升店面的整体业务素质和个人素养。
12、确保展厅的销售任务、销售毛利以及附加产值的完成。
1、按照客户接待流程接待进入展厅的客户,营造良好的销售氛围。
2、确保完成自己月度销售目标、毛利目标和kpi指标。
3、如实填写和妥善保存客户信息(来电和来店),有效跟进及挖掘客户潜能。
4、准确及时填写所有销售文件。
5、确保展车在任何时候都一尘不染、光亮如新。
7、熟练掌握车辆的特点和性能:系列、配置、价格、车色、可选配件、装饰附件等。
8、熟悉了解竞争对手的产品知识,参加公司的各项培训活动。
9、确保待售车辆状态完好,且配置和合格证规定的一致,如发现有车辆破损或重大质量问题,需在两个工作日内及时解决。
10、为车主介绍质量担保和维修保养条款。
1、保持展厅的干净整洁,确保展厅内良好的销售环境。
2、根据每日交车情况,及时、准确填写交车单据,确保交车客户资料完整和交车信息的准确。
3、确保客户各项交车手续齐全,并协助交车客户打款、办理税票、合格证等后续车辆挂牌事宜所需的材料。
4、及时准确填写车辆入库、调车、销售信息,并定期报备于销售经理。
5、相关报表及销售信息的填写,确保客户资料、交车资料、及相关销售信息的完整、准确,对重要的客户资料、销售信息具有保管责任。
6、做好相关促销物料(dm单页、海报、价格牌、条幅、促销品等) 的统筹、发放及统计工作,并会同店长做好相关促销物料的需求要货计划、储备等工作。
7、记录来电客户信息,每日做来店/来电汇总表。
8、督促销售顾问人员登记“来店登记表”,负责试乘试驾和工作车辆的登记工作。
1、制定年度销售计划,报批落实全年任务的合理分解;
2、检查、监督和授权所有的交易和订单,以确保完成毛利目标;
4、为销售部和每一位销售顾问制定短期的销售和毛利目标;
5、监督、落实销售流程和销售管理的标准化;
6、每月制定销售分析报告。
7、制定销售顾问人员名额需求计划。
8、监督和衡量部门人员的工作效率,并定期进行绩效评估。
9、建立和维护员工培训,发展和激励的制度。
1、负责配件环境的卫生管理,确保仓库整洁有序,物品摆放规范,并执行好6s管理。
2、根据长安公司有关配件计划、订购的规定,开展配件的计划、订购工作,正确、及时填写和传递配件订货单。
3、做好配件日常管理工作,保证充足的、纯正的配件供应,非特殊情况下不得出现零配件断货情况。
4、做好紧缺零部件的沟通调拨工作,并及时通知需求客户。
5、做好配件的验收入库、整理和储存工作,对破损的零配件做好登记、返厂和补充订单工作,并对旧件进行登记、储存和及时处理。
6、根据公司售后服务站维修业务需求,保持合理的库存,减少库存积压,并将库存周转率控制在合理范围以内,加快资金周转。
7、做好售后服务站日常零配件的存、取工作,并按业务流程做好相关零配件的登记工作。
8、与索赔员做好索赔件的登记、储存等工作,并按厂家要求进行及时清退。
9、负责定期对零配件进行盘点,确保帐、卡、物一致。
10、负责每月向总经理提供月度销售报表、库存报表和配件需求计划及相关文件。
11、按厂家要求做好配件管理的相关报表工作。
12、负责协调与其它业务部的关系,并使配件工作流程不断优化、提高。
1、熟悉长安公司索赔业务的.具体工作流程。
2、负责协助维修人员,认真检查索赔车辆,做好车辆索赔的鉴定,保证索赔的准确性。
3、对索赔及非三包范围内的车辆,做好车辆维修信息登记、计价及结算,重点保证在三包范围内的索赔车辆及时录入信息系统,以备核查并与厂家进行索赔信息对账。
4、负责定期整理和妥善保存所有索赔信息和档案。
5、负责与配件主管按长安公司要求妥善保管索赔件并及时按要求进行回运。
6、负责在长安公司开展的质量返修和相关活动中,进行报表资料的传递与交流。
7、负责客观真实的开展索赔工作,不得弄虚作假,并及时向管理层汇报工作状况。
8、主动收集、反馈有关车辆维修质量、技术信息给总经理。
9、积极向客户宣导授权公司的索赔条例。
10、完成总经理交办的其他相关工作。
1、负责4s店日常售车业务的现款收缴工作。
2、根据启票业务订单,与厂家进行账务对账并进行相应车款的交纳、抵扣等。
3、负责与长安厂家相关费用支持的明细账务对账,对相关费用进行核对并及时通报总经理。
4、负责与长安厂家、材料配件厂商的零配件账务核对、结算等。
5、及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行管理,保证资金安全。
6、定期编写各类销售、采购等财务结算报表,并报备总经理审核。
7、严格执行财务管理备用金制度,当备用金不足时及时通报总经理。
8、负责按厂家要求及时上报dms销售信息,并对每日交车信息进行统计留存。
9、每日下班前与总经理进行售车账务核对,并进行每日账务清缴,
财务结算员岗位职责篇七
1、每日按规定时间到公司出纳处交清前一天的营业款项及报表。
2、按时到岗,备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。
3、收款时认真审核服务员开出的单据,确认金额及数量正确,如有错误立即退还服务员,交总经理确认误单后签字作废。
4、认真识别现金真伪,发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。
5、认真填写营业后的交款单据,须做到帐物相符。
6、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。
7、收银员不得在上班时间中途离开岗位。
8、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款,损害公司利益,如经发现给予开除并赔偿经济损失。9、收银员应认真整理好每日帐单,避免单椐遗漏。每日终了,将钱放入保险箱中,并做好当日营业报表。
10、收银员在营业结束后,应认真核对好当日营业收入款,如出现短(长)款,应及时查明原因,如属收银员自身造成短款,由当日收银员全额赔偿,属其他原因造成的或未查明原因的,报财务部,经财务部查明后处理。
11、收银员应严格遵守财务保密制度,必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作(如有超出及时提醒),否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。
财务结算员岗位职责篇八
价格结算工作,合理收费。
3、热情耐心地向托修方解释说明各项收费及其依据。
5、及时学习和掌握汽车维修价格结算的新政策、新知识、并运用在岗位工作上。
8、负责维修车辆的工时费用结算。
内蒙古毅通汽车销售有限责任公司。
财务结算员岗位职责篇九
:
2. 设计并实现财务业务的银行自动对账,开票数据统计等;
4. 实现业务财务的一体化;
5 跟进日常运维及报表需求。
:
1. 全日制大学大专及以上学历,数学、统计、计算机等相关专业;
2. 三年以上erp财务产品实施或互联网财务结算产品工作经验;
3. 具备财务基础知识,熟悉会计学原理;
4. 强烈的责任心,良好的沟通能力,细致耐心的工作态度,为人开朗乐观;
5. 良好的业务学习能力,逻辑思维清晰。
财务结算员岗位职责篇十
负责制定有效的内部控制制度,工作规程及人员的基本培训工作。
负责组织各实体经费预算、决算的编制、执行、监控,做好结算(季度分成)、分析、上缴工作。
负责协调各中心主任,组织各项基金的划拨工作。负责建立后勤财务结算中心的会计帐务、报表工作。负责组织各类财务分析、统计报表工作的实施。负责会计档案管理工作。
学校、后勤管理处领导交办的其他工作。
现金、有价证券的收付(包括:提取、送缴、保管等)。负责支票的签发和管理。
负责现金日记帐和银行日记帐,并负责核对工作。pos机的划款工作。
负责银行有关业务的联系。
领导交办的其他工作。
日常报销(各种收入、支出)原始凭证的审核。
负责收入、支出、往来凭证手续完整工作。
计划外学生宿费(微机)管理。
pos机的结算、分类工作。
各实体(学校代发)人员费的结算工作。
领导交办的其他工作。
负责收据、有价票证管理工作。
负责凭单复核工作。
各实体分户辅助帐、指标帐登记、管理工作。
负责各实体经费运行财务报表(月、季、年)的编报及财务分析工作。
负责各实体校内工资的审核、复核工作。
领导交办的其他工作。
负责收入、支出往来凭、帐(总帐、明细帐)的录入。负责财务软件维护工作。
校内工资录入、报盘及职工收入分析工作。
各类对财务处报表(月、季、年)的编制及财务分析工作。负责职工工资晋级、房积、社会保障核对工作。
整理、装订凭单、总帐和明细帐。
领导交办的其他工作。
财务结算员岗位职责篇十一
财务结算员需要掌握并熟悉各项定额及取费标准的组成和计算方法。参与在建项目的预算和竣工后的结算工作,审核在建项目已完工程月度用款计划和月度付款额。以下是豆花问答网小编精心收集整理的财务结算员岗位职责范本,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
2、云仓经济仓应付账款核对、推送、付款跟进及异常处理;。
3、云仓经济仓的发票纸质的收集、开票申请等;。
4、在结算过程中,检查系统价格维护、分析费用结算有误原因,及时反馈上级,以便有效的控制。
5、新客户结算流程梳理;。
1.负责公司业务结算审核、收款工作;。
2.负责每日进行维修收银统计,并按时完成款项与相关收款单据、票据交接工作;。
3.完成上级临时交办的其他工作任务。
1.协助会计进行日常对账、结算工作;。
2.协助会计进行收入&成本相关项目计提、调整入账工作;。
3.每月财务结账后进行入账资料整理、归档;。
4.财务底稿相关数据包,汇总整理。
作者,我们交朋友吧。
财务结算员岗位职责篇十二
3、持有会计人员从业资格证,能够熟练应用财务软件及办公软件;
1、应收管理:核对销售及往来款项,跟踪应收账款。
2、结算管理:核对结算差异,完成差异制单、跟进、审核管理。
3、账务调整:协助主管核对各科目的余额,核查差异,处理结账调整;
4、负责商场往来发票递送及按商场约定提供开票信息至开票岗。
5、踏实肯干,责任心强,学习能力强,有一定的抗压能力
财务结算员岗位职责篇十三
2-1公司设立国际结算部财务组,财务组的职责:在公司总经理和结算部经理的领导下,具体负责全公司财务管理工作和会计核算工作(包括上海华炫实业有限公司),具体包括填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。负责公司固定资产的财务管理,公司税金的计算、申报和解缴工作,按月正确计提固定资产折旧。及时办理出口退税、工商年检、汇算清缴、年度决算、以及领导交办的其他工作。辅助工作包括:协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金。建账、对账。做好财务统计、分析工作,为公司领导决策提供各种信息资料。以及领导交办的其他工作。2-2会计岗位人员必须具备相应任职条件和资格,持证上岗。
3-1应收账款、应付账款以及预付账款的管理,公司要根据客户、供应商的具体名称登记总分账、明细分类账,应收账款的发生和确认必须有索取货款的凭据(包括外销合同、出口发票、银行收汇水单以及业务人员提供的各种资料等)。应付账款的确认必须有相应的购货合同、进项发票、以及银行付款底单。每月对各项债权、债务进行核对并编制相关表格上报有关领导。
部门做好各种债权债务的清算工作、工资结算。
3-3公司支付预付账款时根据购销合同、协议等书面文件,审核付款。
4-1公司各种短期借款、应付账款按期偿还,以提高企业信誉和知名度,按时计算工资、统计考勤,准时发放工资,无特殊原因员工工资必须于次月8日发放,以提高员工的积极性,增加公司的凝聚力。
4-2正确计算每月应交税金,申报。五、成本费用的核算管理。
5-1对于公司发生的各项费用按权责发生制原则进行记录,正确划分各业务部门的各项成本费用(包括日常报销的差旅费、招待费、购买必备的办公用品、经营活动的包干费、海运费、检验费、仓储费等各项费用)。对于各项费用按规定进行明细分类核算,并计入当期损益。
6-1根据会计工作一致性和可比性原则,本公司结账时间为每月30日结账时间,做到账实相符、账账相符、账表相符。资产负债表和利润表及有关附注报表应于次月15号前上报公司总经理签字后方可上报税务局及有关部门。
备案清单装订成册,整理入档。
7-2财务离职或调动工作时按会计法办理会计档案移交手续,出具移交清单,分清前后责任,确保会计档案连续完整。
7-3会计档案的保管年限:会计凭证15年,总账、明细账15年,现金银行日记账25年,退税资料备案15年。年度财务报告(决算)永久。会计移交清册15年,会计档案保管清册永久。
上海开卅信息技术有限公司。
财务结算员岗位职责篇十四
4、会奖业务各类数据的统计与分析,确保准确性与时效性;
5、各类会奖业务帐单与报表的保管工作,确保文档管理的安全性;
6、维护与相关业务部门之间的协作关系,确保信息反馈准确及时、沟通与协调顺畅。
财务结算岗位职责
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