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材料会计岗位职责和要求篇一
1、负责材料的出入库,核对出入库账目,提供材料报表。
2、协助财务主管建立和完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系。
4、完成上级领导交办的其他临时性工作。
1、年龄45周岁以下;
2、财务类相关专业毕业,中级会计师或注册会计师优先;
3、5年以上相关工作经验,3年以上大型企业工作经验;
5、精通用友财务软件的操作;
6、精通并掌握财务制度、会计制度和有关法律法规;
7、有较强的文字处理能力、语言表达能力以及数据分析能力;
8、良好的敬业精神和职业道德操守。
材料会计岗位职责和要求篇二
工作概述:在财务经理的直接领导下负责财务日常核算工作。
职责范围:财务部
直接汇报对象:财务经理
工作职责:
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2. 根据审核无误的原始凭证编制记账凭证,并定期登记明细帐及总帐,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
3.月末准确计提各项税金,在申报期限内按期缴纳各种税款。
4. 按财务制度规定正确核算财务成果。
5. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
6. 定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。
7. 定期编制资产负债表、损益表,做到数字准确、内容完整、报送及时。
8. 做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作。
9. 完成上级交给的`其他日常事务工作。
日常工作:
1. 核算工资,正常情况下于每月10日发放,特殊情况除外。
2. 每月月底与出纳及仓管员核对帐目,对现金及存货进行盘点。
3. 做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。
4. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。
5. 核对公司的各项往来款,督促应收款的及时回收。
6. 审核及监督出纳的开票情况。
7. 及时向财务经理汇报工作中存在的问题。
任职要求:
1. 财会专业,大专以上学历,三年以上工作经验。
2. 做事细心,责任心强。
3. 熟悉税务办税流程。
岗位职责
1.遵守财经纪律,执行财务制度,严格执行《会计法》。
2.负责月末会计核算处理,确保账账相符、账证相符、账表相符。
3.负责统计报表的编制和报送工作,按规定时间及时报送。
4.审核各类记账凭证和编制会计凭证。
5.审查和清理账户,账簿摘要内容要求完整和精炼。
6.协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。
7.审核每日现金、银行存款日报表,并在签章后,报送财务经理。
任职资格
1.专科及以上学历,财务会计专业毕业。
2.具有中级会计师以上职称。
3.熟悉办公软件及财务软件,熟悉银行、税务、工商的工作流程。
4.能独立核算企业的账务工作,了解相关法律法规。
5.工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感。
6.为人诚实可靠,品质正直,有吃苦耐劳的精神。
7.熟悉酒店帐务税务流程优先。
会计核算经理(总账会计)岗位职责及要求
岗位职责
负责公司财务核算及数据分析工作。
任职资格
1.专科及以上学历,财务会计专业毕业。
2.具有中级会计师以上职称。
3.熟悉办公软件及财务软件,熟悉银行、税务、工商的工作流程。
4.能独立核算企业的账务工作,了解相关法律法规。
5.工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感。
6.为人诚实可靠,品质正直,有吃苦耐劳的精神。
7.熟悉酒店帐务税务流程优先。
材料会计岗位职责和要求篇三
1.在财会部经理的指导下,健全存货核算的二、三级科目,参与编制存货核算相关制度规定并提出建议。
2.审核存货采购、领用、消耗的相关原始凭证,据以填制记账凭证,交复核会计复核。
3.根据复核会计复核无误的凭证及时登记存货核算明细账。
4.月末根据仓储部报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作,按时编制成本会计核算所需的材料消耗汇总表,并编制会计凭证,记入电脑账和手工账。
5.月末对材料明细账和总账进行核对,对材料电脑明细账进行核对,对发票未来的材料进行估价入账。
6.月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对,并对仓库自查实物情况进行询问,对仓库库存实物进行不定期抽查,对仓库盘点进行监督。
7.参与制定材料消耗定额和目标成本定额标准。
8.按时参加有关清产核资工作。
9.按时完成领导交办的其他相关工作。
材料会计岗位职责和要求篇四
6、参与对各职能部门经济指标考核、检查评比指标完成情况;
7、负责组织会计业务的核算、办理各种结算业务;
8、负责组织编制各类财务报表、税务报表、财务分析工作;
9、负责统筹处理各项财务会计工作,协调与财务会计工作有关的各项事务;
10、制订事业部财务规章制度,并检查落实执行情况;
11、负责实物资产的抽查、核对、签证工作。
12、参与合同评审,并监督合同执行情况;
13、参与公司相关业务、业绩改善活动;
14、负责研究、利用税收政策,做好税收策划;
15、负责基础价格的测算以及合同价格的审核;
16、负责成本核算相关的制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行;成本收集的维护管理。
材料会计岗位职责和要求篇五
1、严格执行国家规定的成本开支范围,遵照公司成本核算规定费用开支标准,做好成本核算工作。
2、负责公司成本核算制度的管理,组织成本核算相关的方案、制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行。
3、根据实际约当产量、实际消耗进行产品成本核算。
4、负责组织公司成本项目核算,对废品损失、相关质量追索赔偿以及售后的三包进行日常核算;对水电费、工位器具费用进行相关会计处理。
5、负责在制品、完工产品盘点数据整理、汇总、分析,正确计算并分析盈、亏原因。
6、负责提出降成本措施建议,向公司及各级管理部门报告。
7、编制质量成本报表、台帐和季度分析。
材料会计岗位职责和要求篇六
1、项目材料收发、材料实际消耗进行会计核算、审核,保证核算的真实性、及时性。
2、材料使用数据及时输入电脑,并建立台帐,汇总统计核算并定期上报,建档保存。
3、做好材料结算单的审核、整理、保管、上报工作。
4、对项目材料使用情况进行监督;对材料员的采购活动进行监督。
5、项目部安排的其它任务。
1、熟练操作办公软件专,财务会计类专业优先考虑。
2、了解现场施工管理,熟悉建筑材料种类、性能、用途及价格。
3、具有较强统计和分析能力,较强的沟通、协调能力。
4、身体健康,吃苦耐劳。
5、要求住工地,能适应建筑工地环境。
材料会计岗位职责和要求篇七
以下就是施工企业材料会计岗位职责等等的介绍,希望为各位带来帮助。
1.审核各类原始单据,无误后根据各种单据编制记帐凭证
2.月末结账,按时编制各种会计报表,做到数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚
3.负责监督公司财务运作情况,及时核对现金银行帐,做到票据、账务、资金相符
4.负责公司税金计算及税务申报
5.负责发票的购买与管理,认真保管发票,严禁丢失
6.每月核对应收应付账款,与采购对账核对进项发票,与业务对账开具销售发票
7.月末凭证整理与装订,安全保管财务资料及会计档案
8.完成上级分配的.其他工作
材料会计岗位职责和要求篇八
岗位职责:
1.原材料、料率的核算;
2.服装加工制作加工工序的.核算;
3.应付业务;
任职要求:
1.熟练使用财务系统;
2.熟练使用办公软件;
3.有较强的抗压能力和逻辑思维能力;
3.有材料成本会计工作经验者佳。
材料会计岗位职责和要求篇九
材料会计职责是什么呢?要怎样去执行呢?下面是小编收集整理的材料会计。
希望能帮到你。
材料会计主要负责配合仓管员、材料会计主要负责配合仓管员、采购员、采购员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算,出库账目的清理、核算,材料月报表的统计及月底材料库存的盘点等。点等。
一、材料会计以仓管员递交的材料进库单,按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置,严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账。
二、对工地仓管员所统计的材料认真核对,票据是否齐全,收发是否一致。
三、及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况,及时催促材料收、发是否及时,并对所进材料进行汇总。
四、供应商的结算,检查票据是否齐全,数量与发票是否一致,有无白条出现,应及时通知供应商到仓管员处换取票据。
五、负责各种材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料。
六、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。
七、配合会计对物资账目的清理、核算。
八、按时按月向财务传送材料月报表,做到盈亏有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据。
九、忠于职守,实事求是,全面、准确、及时上报统计资料。
十、对上级提出的要求、下级提出的请示上传下达。
1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置,严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。
2.并对工地材料员所统计的材料认真核对,票据是否齐全,收发是否一致。
4.外协队伍的调拨材料是否相对应,以便对调拨数量的统计。
5.供应商的结算,检查票据是否齐全,数量与发票是否一致,有无白条出现,应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计,引起不必要的对材料混乱和错误的记账。
6.每天做好供应商预付款的登记,并及时与财务沟通,掌握并了解供应商余额情况。
7.负责各种材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料。
8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况,做到盈亏有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据。
9.忠于职守,实事求是,全面、准确、及时上报统计资料。仓库和财务部都有材料明细账,各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账,财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。
1、采购入库。
单据审核包括如下内容:审核发票、销货单位出库单据(如需付现金应有现金收据,现金收据要有现金收讫章或财务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要注明所购买的商品已经金额并确认签字)、缴库单、请购单、购销协议、内部评审单、总部评审及。
合同。
等。查看缴库单上的编码在采购入库中是能查到,查不到不予报销(费用类和固定资产类不用入库)还要注意一下几点:
(1)单据抬头应该一致;。
(2)发票真实、印章清晰;。
(3)品名规格型号、数量核对一致;。
(4)实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单;。
(6)看系统采购入库单入什么库,以便于做凭证时入对应科目;单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就可以报账了。
2、维护发票。
(1)录入材料采购凭证时,如果取得了增值税专用发票,则借方原材料为不含税价,并录入应交税金进项税分录;按取得普通发票的核算方式录入凭证,会出现错误。一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票,而报账时可能几张缴库单一并报账,在录入凭证时登记为一张会计凭证,此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对,保证一致。
(2)发票从采购入库单生成,根据经审核后的单价、金额进行修改;。
(3)材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购入库单,不需要做发票,直接编制会计凭证。部门辅助核算按材料或者费用使用、发生归属进行归集。
1、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致。
2、价格查询单价以不高于历史最高单价稽核,主要参照最近一次采购价格。审核完毕在“审核人”处签字。
3、制单。
正常要先维护发票再制单,但包材的要先制单再维护发票。
4、入库单审核。
每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期,时间长后可以延长周期。核对项目包括:金额、数量、名称、供应商厂家。
5、出库单审核。
每周从库管处拿回《出库单》其中一联与系统采购出库核对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期,时间长后可以延长周期。核对:名称、数量、领用部门、收发类别。
材料会计岗位职责和要求篇十
1、在集团公司财务处的监督下,在项目部经理的直接领导下,开展项目部的财务工作。
2、负责编制项目的资金使用计划和财务档案管理。
3、负责组织材料计划、用工计划与实际发生的对比工作,做好材料采购时的资金控制。
4、参与各种材料价格的考察及各项经济合同的签订。
5、督促检查材料的盘点、限额领料工作,发现问题及时处理,及时为项目部提供资金使用状况。
6、根据工程进度每月一次定期进行成本分析,按时完成成本报表编制工作。
7、协调、监督材料员、收料员、保管员的工作。
8、负责项目部的现金和银行存、取款工作的管理。
9、负责项目部施工人员的工资报表及工资发放的管理。
10、完成领导交办的其它工作。
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材料会计岗位职责和要求篇十一
1、负责材料供应链模块的日常维护。
2、负责型材、钢材、木材、配件及其他材料出入库的核算。
3、监督、审核钢材、型材来货数量。
4、进项税票的验票工作。
5、每月编制应付账款明细表。
6、年末,与物流部共同进行库存原材料、库存产成品的'盘点工作。
7、负责各个项目的材料成本分析工作。
8、完成领导交办的其他工作。
材料会计岗位职责和要求篇十二
(1)根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作; (2)做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系; (3)做好每月监督材料入库的工作,对所购材料进行对账,并对采购人员 采购申请及入库情况进行对账。 (4) 财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率; (5)完成领导临时交办的其他工作。
根据每月和供应商对好的账务,以及往来明细账对每月所购的材料账款 做出书面报表,报财务经理审核。并在审核合格后报总经理批款。
1、材料采购的实物与发票不同步。可先用暂估价入账,待正式票收到后再将暂估价
对材料入 库的监督冲出,按发票重新登账;也可先不登记,待票到后一并登记。这主要取决 于发票滞后的时间。
2、材料计价。主要有先进先出、加权平均和个别计价等方法,不论选择哪 种方法,已经确定后不能轻易改变,否则成本缺乏可比性。
3、材料账的稽核。企业要求会计定期与库管对账,核对会计账与库管账的 一致,计价的一致,并进行调账(数量与价格) 。这也就是人们常说的“账 账相符”。
材料会计岗位职责和要求篇十三
1、负责组织往来业务的`明细数据分析,及时报告并参与处理往来结算中的问题,对问题进行整理、分析,从而优化和完善业务流程。
2、负责对各项往来业务的合理性进行判断,分析、清理应收应付业务,提出管理改善建议。
3、参与关联交易政策流程制定、完善及本单位关联交易的培训、指导。
4、负责往来业务有关财务指标审核确认,实施关联交易改善方案。
5、负责编制每月付款计划并监督付款进度及完成情况。
6、根据会计准则计提取坏账准备。
材料会计岗位职责和要求篇十四
1.填制凭证、编制报表:填制、打印会计凭证、明细分类账等会计事宜,编制会计报表。
2.复核、对账并定期盘点:负责现金银行及转账凭证的复核、与出纳对账、现金及银行盘点、至银行收取银行对账单,编制银行调节表等工作。
3.债权债务核对:负责公司往来债权债务账目的定期检查,核对应收、应付、其他应收及其他应付明细账目,发现台账及账实不符情况,及时上报财务经理。
4.成本、费用入账、复核与分析:全面负责费用、成本入账的'及时性和完整性,定期进行复核与分析,提供相关成本、费用核算数据。
5.配合员工结算费用扣取:配合提供员工结算应扣款项的统计、扣取。
6.纳税申报:负责公司各项税款的计算、缴纳,做好税金台账并做到每月及时网上纳税申报。
7.凭证归档:负责凭证装订、保管、明细账及资料整理等各种辅助性工作。
材料会计岗位职责和要求篇十五
1、及时登记材料的进出仓,审核进出仓凭证的真实性。
2、对材料损耗进行分析,出具成本分析报告。
3、每月与供应商就材料进货量进行核对,生成对账单。
4、组织月度材料盘点。
5、审核报销单据的真实性和完整性。
6、负责项目资金的支付,生成资金报告报表。
7、协助办理项目回款的发票和财务手续。
8、负责项目合同档案管理。
材料会计岗位职责和要求篇十六
日常业务:
一、工作内容及操作规程。
1、材料采购报账审核及账务处理。
1、采购入库。
(6)看系统采购入库单入什么库,以便于做凭证时入对应科目;
单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就雨润集团。
可以报账了。
2、价格查询。
单价以不高于历史最高单价稽核,主要参照最近一次采购价格。审核完毕在“审核人”处签字。
2、维护发票。
(2)发票从采购入库单生成,根据经审核后的单价、金额进行修改;
(3)材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购入库单,不需要做发票,直接编制会计凭证。部门辅助核算按材料或者费用使用、发生归属进行归集。
1、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致。
(1)录入材料采购凭证时,如果取得了增值税专用发票,则借方原材料为不含税价,并录入应交税金进项税分录,如果误按取得普通发票的核算方式录入凭证,会出现错误。
一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票,而报账时可能几张缴库单一并报账,在录入凭证时登记为一张会计凭证,此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对,保证一致。
3、制单。
正常要先维护发票再制单,但包材的要先制单再维护发票。
4、入库单审核。
每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核雨润集团。
对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期,时间长后可以延长周期。核对项目包括:金额、数量、名称、供应商厂家。
5、出库单审核。
每周从库管处拿回《出库单》其中一联与系统采购出库核对。根据库管的业务熟练程度前期可以0缩短周期,时间长后可以延长周期。核对:名称、数量、领用部门、收发类别。
二、报送统计报表。
每日收集生产、仓储、物流三个科室的数据,下午3时之前向考核办报送周转箱台账日报表。
加代码:
加客商:
暂估处理系统流程:供应链——采购管理——采购结算——暂估处理——暂估处理,日期是本月会计期第一天。
成本计算系统流程:财务会计——存货核算——财务处理,先进行成本计算-后进行计算全月平均价。然后倒出数据做凭证,先对上月计提的暂估进行冲销,然后计提本月的暂估数。
费用;销售科、物料科入营业费用;其它入管理费用。
四、关账。
系统操作流程为:供应链——库存管理——开关账设置。材料所有月结都进行完之后在“财务会计——存货核算——月末处理——月末结账”进行结账。调整库存:(1)看收发结存表:辅料库、包材五金、低值易耗品库,在收发存汇总表里看看结存里有没有数量为0,有金额的存货。应在财务会计-存货核算-调整业务-出库调整单里进行调整。收发结存表结存金额是多少就在出库调整单里入多少。调整之后进行单独的成本计算,成本计算完之后制单做账。(和正常出库做账流程一样)。
五、盘点。
盘点包括月中盘点和月末盘点。月中盘点从月中到月末都可以进行,根据需要或者随机抽几个品全盘(列:板油架车、凉肉架车、桶车等)。材料28日结账,29日盘点辅料库,其中原材料库抽盘比例品种不低于20%、其它低值易耗品库、包材库、五金库全盘。
另外,每季度需要对固定资产进行全盘,平时不定时抽盘。
材料会计岗位职责和要求篇十七
岗位职责:
1、负责公司各项成本管控工作的组织、管理工作
2、梳理各项流程,建立合理的制度规定
3、完成各项数据统计,制作财务报表
4、审核各项单据流程
5、完成领导交办的`其他事项
任职要求:
1、模具加工相关行业工作经验5年以上,成本管控经验3年以上
2、有会计证等行业从业证件
3、熟练操作各种办公软件
材料会计岗位职责和要求篇十八
单据审核包括如下内容:审核发票、销货单位出库单据(如需付现金应有现金收据,现金收据要有现金收讫章或财务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要注明所购买的商品已经金额并确认签字)、缴库单、请购单、购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。查看缴库单上的编码在采购入库中是能查到,查不到不予报销(费用类和固定资产类不用入库)还要注意一下几点:
(1)单据抬头应该一致;。
(2)发票真实、印章清晰;。
(3)品名规格型号、数量核对一致;。
(4)实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单;。
(6)看系统采购入库单入什么库,以便于做凭证时入对应科目;单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就可以报账了。
2、维护发票。
(1)录入材料采购凭证时,如果取得了增值税专用发票,则借方原材料为不含税价,并录入应交税金进项税分录;按取得普通发票的核算方式录入凭证,会出现错误。一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票,而报账时可能几张缴库单一并报账,在录入凭证时登记为一张会计凭证,此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对,保证一致。
(2)发票从采购入库单生成,根据经审核后的单价、金额进行修改;。
(3)材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购入库单,不需要做发票,直接编制会计凭证。部门辅助核算按材料或者费用使用、发生归属进行归集。
1、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致。
2、价格查询单价以不高于历史最高单价稽核,主要参照最近一次采购价格。审核完毕在“审核人”处签字。
3、制单。
正常要先维护发票再制单,但包材的要先制单再维护发票。
4、入库单审核。
每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期,时间长后可以延长周期。核对项目包括:金额、数量、名称、供应商厂家。
5、出库单审核。
每周从库管处拿回《出库单》其中一联与系统采购出库核对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期,时间长后可以延长周期。核对:名称、数量、领用部门、收发类别。
材料会计岗位职责和要求篇十九
1、在财务成本会计的指导下做好车间成本和费用的核算,及时向生产部和财务部汇报。
2、及时提供核算资料,按要求做好各种报表,做到真实、正确、可靠并按时汇总报告。
3、根据生产部生产指令及时领取原料,领料时要验收数量,认真计量,按规定填制领料单。
4、每日汇总车间生产情况及时填写生产日报,上报生产部并录入系统。
5、月末及时与仓储部核对库存数量和领料数量。
6、跟踪生产全过程,准确了解各原料的'消耗量,及时登记原始数据,并在财务成本分析中有根据的将成本的变化情况分析清楚。
1、大专及以上学历,会计、财务管理相关专业
2、制造业企业1年以上相关工作经验
3、正直诚信,工作严谨细心,原则性强,能承受一定压力
4、精通erp系统模块操作,熟悉erp系统整体流程;熟悉产品结构及工艺;熟练操作office软件督作用。
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