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2023年前台收银的职责(实用13篇)
  • 时间:2023-11-11 20:26:09
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前台收银职责实用 文件夹
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这次我怀着万分的抱歉给你写下了这份检讨书。因为期末考试我考的很不理想,和半期比起,下降了百位之多,让我非常的惊讶,所以我在这份检讨书中说明了成绩靠差了的原因。我首先从英语说起,在英
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今天有人对我说,说我从来没有认真对待过任何一件事情。我感觉有那么一点道理,有必要对我的态度,特别是学习态度好好检讨一下。小学时候的学习态度不太记得了,那时候一直都挺懵懂的,做什么事
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在10月28日的宿舍检查中,我因书架不整扣了2分,对此我深表歉意。作为一名班委和233宿舍的负责人,我应当深刻的检讨自己。因为自己的疏忽,没有做到严格要求自己。此事影响到我们班本周
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2、参与制定安全管理制度并监督落实;3、督促各岗位人员安全生产责任的落实情况;4、开展安全检查,制止并纠正现场违章行为;5、对危险性较大工程安全专项施工方案实施过程进行旁站式监督;
尊敬的母亲大人:在此我怀着深深的歉意向您递交这份检讨书,以深刻反省我在今天中午跟你的争吵。现在我已经基本知道错了,所以写下这篇检讨书,希望得到您的原谅。回顾错误,20xx年8月3日
我叫,职务是掘进二队,10月24日二班,在工作中,我不仅没有认真投入工作,还在上班睡觉,并被领导发现。几天来,我认真反思,深刻自剖,为自己的行为感到了深深地愧疚和不安,在此,我谨向
1.负责进行系统性、全局性产品规划和市场规划2.组织进行市场调研,及时提交市场调研报告,并提出合理的营销对策3.负责制定系统的品牌推广方案4.负责产品包装设计与产品营销宣传文案,要
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2、根据每月完成工程形象进度,配合项目部负责对甲方和公司报送当月完成进度产值。3、负责对本工程的材料预计划量及材料耗量测算。日常进行项目发生签证、变更:成本人材机测算、审核及预算报
今天怀着愧疚和懊悔写下这份检讨书,以表示我对公司擅自离岗这种不良行为的深刻反省以及再不早退的决心。我不想再为自己的错误找任何借口,那只能让我更加惭愧。这份检讨书,向您表示我对这种错
为了使一年级新生尽快适应小学生活,让新生家长及时、详尽地了解学校的相关规定,缩短学生、家长和学校、教师之间的磨合期,让家长深刻体会家庭教育的重要性,加深对小学生心理特点的了解,配合
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今天,我怀着十二万分的愧疚以及十二万分的懊悔写下这份检讨书,以向学校表示我对逃宿这种恶劣行为的深痛恶绝及打死也不再旷课的决心。早在我刚踏进这个学校的时候,学校就已经三令五申,一再强
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2、负责指导制定、审核公司技术管理制度和技术规程标准;3、负责公司新技术引进和产品开发工作的计划、实施,确保技术的超前性、竞争性;4、负责组织编制公司技术开发计划和公司技术发展长远
一、值日生要在思想上重视值日工作,并以严肃认真的态度对待该项工作。二、坚持每日两扫,与全天候值日相结合。值日生要及时彻底做好班级及清洁区卫生工作,期间如发现教师不卫生要在课后及时打
直接下级:客服领班、客服助理2.0职责大纲:2.1严格贯彻执行公司及项目的各项规章制度。2.2协助项目负责人(助理)负责项目的日常管理、客户服务工作。2.3完成项目负责人(助理)交
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2.负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写,并随时汇报销售动态;3.负责收集、整理、归纳市场行情,提出分析报告;4.协助销售经理做好电话来访工作,在销售人员缺
1.了解品牌的经营方针,依据品牌的特色和风格执行销售策略。2.遵守公司各项规定,执行上级指示,完成公司下达任务。3.负责管理专柜的日常工作,监督考核导购的工作表现,及时反映员工动态
2.负责员工通讯费用报销管理及宽带业务办理。3.负责寝室有线电视的管理工作。4.负责员工春节车票往返报销。5.负责员工水电费及各种费用结算。6.负责员工在外住房补贴的申请办理及亲属
1.做好本车间成本和费用的核算,及时向生产技术部和财务部汇报。2.近期编制经营指标报告,及时提供核算资料,按要求做好各种报表,做到真实、正确、可靠并按时汇总报告。3.根据生产技术部
2.参加图纸会审和工程进度计划的编制,负责编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案,编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划。3.协助技术人员抓好工程
2、负责日常客服工作的执行,受理客户进退场及装修申请和各项办证业务。3、掌握项目各种费用的收缴情况,定期上报并负责费用催收,对收费率负主要责任。4、紧密联系客户,了解客户动态,定期
及相关系统主机、数据库运行情况,收集、分析、改良系统运行状态,保证设备和系统软件稳定运行。3.负责对系统的运行维护、各项考核指标的分析和优化,保证系统的运行良好,各项考核指标达标。
2、为客户准备所需的税务和海关申请文件;3、向客户查阅和解释中国税收法律法规;4、负责重点项目的研究工作,提出意见/建议并起草必要的评审文件;5、协助部门经理起草和准备与项目有关的
2.组内成员的工作完成质量的考核,以及人员任职、调离能力评估并汇报上级领导;3.物流单位的商务合作洽谈写入库单给相关人员处理;6.收取大件货物,与采购核对核对到货数量并填写入库单交
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
大家好!你们辛苦了!我不是诗人,不能用漂亮的诗句讴歌我的职业;我不是学者,不能用深邃的思想思考我的价值;我不是歌手,不能用动听的歌喉歌咏我的岗位。我只知道,作为一个教师,一个班主任
大家好!我叫李玉,现担任--村妇女主任。自从走上这一岗位以来,我一直坚持“坦荡磊落做人、勤恳努力做事”的准则,心怀大局,扎实肯干,恪尽职守,忠诚敬业!今天的述职对我而言,是思想的洗
(一)目标完成情况申报省部级课题1个,未立项;申报厅局级课题26个,立项11个;科研课题结题2项,成果鉴定2个;成果获奖2项;骨伤科获发明专利1项。(二)存在问题重点科技攻关方面,
大家好!玉兔降瑞化银川,金龙呈祥寓锦程。在这辞旧迎新之际,九江市公路勘察设计院20_年职工大会、20_年先进表彰会隆重召开了。我谨代表院党、政、工向前来参加会议的各位领导、各位来宾
(女)亲爱的各位来宾、(男)各位朋友(合)大家晚上好!(男)爆竹声声春讯早,桃符处处岁时新;(女)春风舞动门前柳,喜雨催开苑里花;(男)在这辞旧岁,迎新春的美好时刻,我们迎来了==
首先请允许我代表全班同学称呼您们爸爸妈妈们,感谢在座的每一位爸爸妈妈们。是你们把我们到了这个幸福充满爱的世间,让我们受到了家的温暖,学校的温馨,也让我体会到了人生,品尝到了生活。还
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上午好!我是高二(6)班学生汪映霞,首先感谢老师给了我这个发言的机会,并允许我代表全体同学对老师们的辛勤培育表示衷心的感谢!我们来到了这所美丽的学校里学习一转眼已经快两年了。从小学
一、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。二、根据公司资金运作状况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。三、搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、
2、组织制定、完善财务管理制度及有关制定,并监督执行。3、制定年度、季度、月度财务计划。4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告。5、负责公司成本核算、会计核算和分
2、按计划进行巡检、保养、计量,填写工作记录单,科室签字确认后存档;及时反馈服务结果并录入系统;3、配合厂家,工程师进行设备的安装调试,收集设备技术资料;时间将设备信息录入系统;4
我怀着自责、反省以及感激的心情写这份检讨书,在正熙3年的日子里,这里留给我了很多成长的脚印,留给我了很多感动的画面,留给我了很多悔恨的泪水,更留给我了很多从做人到做事的经验和教训。
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2.负责组织实施公司质量管理体系,审核并监督实施年度客户服务提升方案及实施计划,服务达到质量标准,持续提高项目现场品质及客户满意度;3.负责贯彻落实公司的经营方针,通过服务创新、成
我知道错了,我作业不完成是不对的。身为一名高中生,作业就是我的本分任务。我不完成作业就是不承担学习义务,也是缺少了对于自身学习知识的锻炼复习。众所周知,作业是最好的“第二堂课”,老
2、管理施工现场的各种文件、资料、设计图纸等,建立项目施工图纸和设计变更的工程档案;负责与总包公司、监理方及公司有关部门的资料收发、借阅,并办理签收手续。3、及时处理工程往来的报告
尊敬的陈守仁先生:衷心感谢您慷慨解囊、捐资助学!北川羌族自治县香泉乡中心小学创办于上世纪五十年代,20xx年一场突入起来的大地震使原先的校园成为一片废墟,经过山东省淄博市,社会爱心
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2.根据公司发展情况,不断补充完善公司各项行政管理制度,并严格把控推行效果。规范岗位作业流程,合理整合公共资源,加强部门间的配合协调工作;3.发展宣贯公司企业文化,提升企业文化内涵
(本岗位关键职责描述:带领全体员工完成每月销售目标及进行终端形象推广与传播,以建立良好的市场口碑)职责与工作任务:职责一(负责店内综合管理)1.统筹制定每月销售计划和任务分配2.协
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一、认真学习党的各项路线、方针、政策,不断提高政治素养。二、认真遵守国家法律、法规,遵守学校各项规章制度,履行岗位职责,服从公司的工作安排和调动。三、爱岗敬业,自觉学习业务知识,不
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2.组织本班学政治、学业务,不断提高全班人员的素质,自己以身作则,带领全班严格执行操作规程,圆满完成火化任务。3.检查督促各项规章制度的落实,负责本班考勤,月底汇总上报,负责本班职
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按照国务院安委明电[20__]9号文件精神和要求,我市迅速在全市范围内开展了安全生产大检查工作,各镇(处)、相关部门领导高度重视,周密部署,突出重点、组织专班,扎实地有序开展了安全
在6月6日发生了严重的人员工伤事故,给我工作敲响了安全管理的警钟!这件事故的发生,给公司正常的生产秩序造成了严重影响!反思事故,让我深深的感受到在我的安全管理工作上出现了漏洞,我悔
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2023年前台收银的职责(实用13篇)
2023-11-11 20:26:09    小编:ZTFB

通过总结,我们可以更加深入地认识自己,并借此不断提升自身的素质和能力。如何撰写一本生动有趣的回忆录?以下是一些总结的典型范例,供大家学习和参考,希望能对大家的写作有所帮助。

前台收银的职责篇一

容、仪表,对不符要求者进行处罚。

入卖场,对不符合要求者进行处罚。

4、迎宾时间检查收银员是否站在迎宾位置,以迎宾姿势站。

立,对未按要求者进行处罚。

5、检查收银员的在岗情况,卖场纪律,对顾客使用礼貌用语的情况,对出现的串岗、看书、看报等情况进行处罚。

6、在人流较少时特别注意检查收银员在卖场的精神面貌,对。

精神面貌不佳者进行处罚。

语及唱收唱付。

9、负责处理收银员在卖场出现的问题,对出现问题者进行处。

罚。

10、负责打印每日收银报表,检查收银员的送宾情况,随时检。

查卖场有无滞留的顾客,并通知该楼层收银员。

前台收银的职责篇二

1.快速、准确地收取货款。

2.为顾客提供良好的服务,回答顾客咨询。

3.严格遵守唱收唱付的原则。

4.公司财产(收银机、验钞机、收银台、电脑等)的保养。

5.负责收银区前台的清洁卫生。

主要工作:

1.确保收银动作的规范化、标准化,提高收银速度和准确性。

2.及时上交销售款,及时作出差异报告。

3.保证前台区域的清洁卫生。

4.对商业资料的保密。

5.各种票据和文件的收集、保管和传递。

6.确保金库和现金的安全。

7.保证充足的零用金。

8.确保顾客所购的每一件商品均已收银,不得遗漏。

9.及时拾零,避免影响正常收银,并将商品存在的问题作好记录。

前台收银的职责篇三

1.主导门店所有的收银管理工作,熟悉收银工作流程,掌握收银工作技巧,熟练收银系统的各项操作,能够鉴别钱币的真伪。

2.熟悉门店业务操作系统,协助店员出销售单,辅导店员熟练使用业务系统。

3.主导日常款项的收银工作,核对销售单准确无误。确保客户退款或换货的真实性。

5.协助公司财务取回并整理银行回单及对账单,协助客户开具发票的准确性和合理性,做好发票编号登记和记录;已开具的发票按时交回公司财务部。

6.负责公司客户的接待,基本咨询和引荐,做好公司需要的接待指引,维护公司形象;负责来电客户咨询,能给与客户专业的回答和指引,重要事项认真记录并传达给相关负责人,确保沟通的及时和准确性。

7.负责门店快递邮件的收发与转交,保持前台及接待区域内干净整洁。

前台收银的职责篇四

2、认真地进行交接班工作,不清楚的地方要及时提出,备用金班班交接,前帐不清后账不接。

3、作好班前准备,认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡pos机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常,并作好清洁保养工作。

a、熟练地掌握各房的消费价格及情况,准确打印账单,及时快捷收妥客人应付费用,

对各种钞票验明真伪,做好收款结算工作。

b、兑换好当天所需要零钱,每天核对备用金。

5、快速准确地为客人办理开房、延房、换房及退房等手续,开房时主动向客人讲清房价,避免客人误解,并需做好客人验证手续和开房登记。

6、准确熟练地收点客人现金、支票,打印客人各项收费帐单,及时,准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

7、熟练掌握ktv的相关知识,严格遵守各项制度和操作程序。

8、根据房务部送来的房间状况报告,仔细核对,保持最准确的房态。

9、制作、呈报各种报表报告。。

11、为宾客提供所需要的信息,热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。

12、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符,并按不同币种,不同票据分别填写在缴款袋上。

13、妥善处理客人的投诉,当不能解决,及时请示上级主管。

14、备用金不得以白条抵库。未经批准,不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如ktv总经理因特殊情况可在前台借取现金,但应办理相关手续。)。

15、协调好同事之间的关系,更好的作好对客服务工作。

16、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排,认真完成任务。

18、正确处理客人的留言、电传等。

19、每天整理“离店帐未平”客人帐务,对非正常情况进行汇报。

20、正确处理钥匙的发放。

22、作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。

23、对每天收入的现款、票据按不同票据分别填写营业日报表,交稽核签收审核。当班营业结束后,将当天的票、款和账单做出营业日报表交稽核审查无误交班人员确认后方可下班。

24、密切注意大堂的情况,如有异常及时向上级主管和安全部汇报。

25、电脑密码妥善保管,一人一口,不许共用。

前台收银的职责篇五

1、负责收取维修款,并在确认款项已收到的情况下,向客户开具发票。

2、当天完成每日收入流水帐,确保帐目与现金清晰、正确无误,并将当日款项及时交给出纳,办妥交接手续。

3、当天完成结算单与收入汇总明细表的整理、粘贴工作,并交给服务经理确认后,及时传递给出纳编制凭证。

4、负责发票开具的控制,每月末与会计核对一次。

5、协助服务顾问办理相关款项的核对和确认(押金、多收的维修款等)。

6、负责与月结户的维修款核对及跟催。

7、负责验车及其他款项的收取(精品、续保费用等)

8、当日现金保管责任

9、所管理固定资产的使用、保管责任

10、按照公司年度经营计划配合业务部门完成相关经营任务

11、以周到、微笑的服务态度和专业优质的工作水平令客户满意、无投诉的责任

12、上级交办的其他工作

前台收银的职责篇六

在学习、工作、生活中,我们每个人都可能会接触到岗位职责,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢?下面是小编为大家整理的前台收银员岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

1.服从总台领班的工作安排,按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。

2.认真地进行交接班工作,不清楚的地方要及时提出,备用金班班交接,前帐不清后账不接。

3.作好班前准备,认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡pos机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常,并作好清洁保养工作。

5.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续,开房时主动向客人讲清房价,避免客人误解,并需做好客人验证手续和开房登记。

6.准确熟练地收点客人现金、支票,打印客人各项收费帐单,及时,准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

7.熟练掌握酒店的相关知识,严格遵守各项制度和操作程序。

8.根据房务部送来的房间状况报告,仔细核对,保持最准确的房态。

9.制作、呈报各种报表报告。

10.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短。

11切实执行外汇管理制度,不得套取外汇,也不得私自兑换外汇,并负责监督员工遵守外汇管理制度。

12.为宾客提供所需要的信息,热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。

13.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符,并按不同币种,不同票据分别填写在缴款袋上。

14.妥善处理客人的`投诉,当不能解决,及时请示上级主管。

15.备用金不得以白条抵库。未经批准,不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金,但应办理相关手续。)

16.协调好同事之间的关系,更好的作好对客服务工作。

17.在授理信用卡和支票结帐业务时,必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。

18.严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排,认真完成任务。

19.员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同,特别是折扣和挂帐协议。

20.正确处理客人的留言、电传等。

21.每天整理“离店帐未平”客人帐务,对非正常情况进行汇报。

22.正确处理钥匙的发放。

23.严格遵守现金和票据管理制度。

24.作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。

25.做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。

26.密切注意大堂的情况,如有异常及时向上级主管和安全部汇报。

27.做好本岗位的清洁卫生。

28.电脑密码妥善保管,一人一口,不许共用。

前台收银的职责篇七

1、每日9:00与财务接:前日现金、收据、营业日报表、大帐。与财务交款前,需将现金、信用卡分类汇总,与机打票核对相符,发现问题及时查找,避免损失。做到日清日结。

2、每日上班后与客服交接:前日定单、入店原因调查表、取件后件袋、客介单。

3、当日定单录入电脑,前期、后期当日款项录入电脑;二次录入电脑(单号、套系、摄影师、加选金额)。

4、每日结帐,结帐后金额计入次日收入。

5、每日下班后给韩总营业日报短信:定单数、平均套系、平均定金、今日营收、总营收。

6、做好每日营业日报,日报表起始须与大帐起始相同。前台日常支出项目:客餐、供果、即时奖由店长签字可从前台支出。其他支出必须经财务经理或总经理同意后方可支取。

前台收银的职责篇八

3、制作、打印、核对收银相关凭证;。

4、汇总收据、发票,编制相关报表;。

5、根据收款凭证登记现金和银行日记账,并将凭证汇总定期送至财务部;。

6、妥善保管收银设备、收银系统及维护前台区域范围的卫生清洁工作;。

7、配合其他部门相关;。

8、工作完成公司上级交办的其他工作。

前台收银的职责篇九

4、负责住客欠款的催收工作;

5、负责酒店各收款点当天营业额及银行封袋的.收发登记及保管工作;

6、负责核对、确认房租收入,并打印出帐单;

7、保证各类费用项目的帐单数、明细帐与前台收银报表一致;

8、按规定妥善处理现金、支票、信用卡及结帐,并与报表保持一致;

9、按要求完成各种报表;

10、小心操作收银设备,并做好清洁保养工作;

11、负责工作范围的清洁工作。

(1)主要处理客人退房手续;

(5)为避免差错,应核对当班单据是否正确,如有错单,漏入单才能及时发现;

(6)下班前检查客人押金余额报表,检查客人押金余额是否足够,对押金不足够的要列出名单供中班追收押金。

(1)负责收取新入住客人的押金,注意客人登记表上的拟住天数,保证收足押金;

前台收银的职责篇十

1.服从总台领班的工作安排,按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。

2.认真地进行交接班工作,不清楚的地方要及时提出,备用金班班交接,前帐不清后账不接。

3.作好班前准备,认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡pos机、扫描仪等设备工作是否正常,并作好清洁保养工作。

5.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续,开房时主动向客人讲清房价,避免客人误解,并需做好客人验证手续和开房登记。

6.准确熟练地收点客人现金,打印客人各项收费帐单,及时,准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

7.熟练掌握酒店的相关知识,严格遵守各项制度和操作程序。

8.根据房务部送来的房间状况报告,仔细核对,保持最准确的房态。

前台收银的职责篇十一

3、负责办理当天离店宾客的结帐工作;。

4、负责住客欠款的催收工作;。

5、负责酒店各收款点当天营业额及银行封袋的收发登记及保管工作;。

6、负责核对、确认房租收入,并打印出帐单;。

7、保证各类费用项目的帐单数、明细帐与前台收银报表一致;。

8、按规定妥善处理现金、支票、信用卡及结帐,并与报表保持一致;。

9、按要求完成各种报表;。

10、小心操作收银设备,并做好清洁保养工作;。

11、负责工作范围的清洁工作。

(1)主要处理客人退房手续;。

(5)为避免差错,应核对当班单据是否正确,如有错单,漏入单才能及时发现;。

(6)下班前检查客人押金余额报表,检查客人押金余额是否足够,对押金不足够的要列出名单供中班追收押金。

(1)负责收取新入住客人的押金,注意客人登记表上的拟住天数,保证收足押金;。

(3)追收早班列出的欠款客人的押金,晚上10时仍未交押金的交大堂副理协助追收。

(2)应与接待处核对所有租房间数、房号、房租;。

(3)做好“营业收入日报表”等报表;。

(4)做缴款单,按单缴款,不得长款、短款;。

(5)夜间核过房租,做好夜间审核;。

(6)每一班交接班应交接清楚款帐等事项,并在交接本上作简明的工作情况记录,交办本班未尽事宜。

15、收银台结帐方式处理制度。

(1)收取现金应辩别真伪,唱付唱收,防止不必要的争执;。

(3)收取支票应注意以下三点:

a、向对方要与支票单位相同名片,有效签证护照并复印一份存档;。

b、对好印鉴不模糊、不过底线、有开户行名称、签发日期、限额等。

16、收银台安全操作管理制度。

(2)健全电脑管理,因用人工操作漏洞较多,恐有思想不端员工私收房租而计入营业额外负担。针对酒店目前:

b、夜班必须逐单核对单据有无录,如发现遗漏、查清原因,及时补回。

c、退房时应核对的该房消费的全部单据;。

d、夜班收银要与接待处核好房价,有无出入,发现有错漏,查明原因,并作记录。

(3)在电脑上设立本币、外币帐户,禁止套汇。

前台收银的职责篇十二

1、负责个人及团体客户的来访、预约登记管理。

2、负责电话接听及拨打,为会员及顾客提供咨询。

3、负责会员卡的停卡系统操作。

4、会所团操管理(统计团操课上课人数,操课教练上课通知等)。

5、受理会所突发紧急事件(物品赔偿、租伞、会员物品认领、客户投诉等)。

6、负责会所内产品的合同出入。

7、记录收银留存的各类备用金的使用及补款过程。

8、发放会员卡,并进行登记,填写收银报表,开具发票和收据。

9、协助其他各部门的工作。

前台收银的职责篇十三

1.严格执行和遵守酒店的规章制度。服从前厅经理的工作安排,按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。

2、总台收银员是酒店整体服务质量好坏的集中体现,要求做到,心理素质好,有较高的自身函养,对客人说话时要口齿伶俐,语言清晰,简练,温和,自然得体,大方,面部始终带有微笑,语言要使用普通话,衣着要整洁、整齐,不许染发,留奇形发工,不许着浓妆,染指甲,佩带与工作无关的佩物,不许吃带有异味的食品。

3、以良好的仪表、仪容,饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务4、小心操作所使用的电脑、计算器、验钞机等设备,作好班前准备,认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡pos机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常,并作好清洁保养工作。

5、有强烈的工作责任心,遵守考勤制度,负责收银和结帐工作,做到一丝不苟,大公无私,不多收、少收客人的现金,严格遵守财务规章制度,按规定办事,不弄虚作假,原则上的问题要多请示、勤汇报,自作主张或责任心不强出现帐亏,钱亏,责任自负。

6、掌握现金、支票、信用卡、签单、挂帐等结帐程序;

7、掌握房态和客房情况,了解当天预定预离客人及会议、宴会通知,确认其付款方式,以保证入住和结帐准确无误。

8、不许自作主张少收客人的现金,工作中光明磊落,出现挪用公款、贪污钱财,视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。

9、配合好迎宾服务员的工作,主动向顾客打招呼,客人来结账,首先要问清楚客人是否退房(有些客人是来结一部分帐的),如是退房,则要问清楚客人的房号,请客人交回房卡及押金单,如是团队,一定要注意和客房部核对是否所有房间都报齐并查房。一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的价位,解释客人对帐单的一切疑问,准确熟练地收点客人现金、支票,打印客人各项收费帐单,及时,准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。对各种钞票必须能够验明真伪,对签名结账的必须有依据。找给客人零钱,要对顾客说道:找您xx元,请点好。

注:总台收银员在客人离店结账时,应立即与客房楼层和电话总机联系,防止酒水、洗衣、话费等收费项目漏单。

10、接受使用信用卡结账业务,并严格按程序进行操作;

14、把好经济关,一切以大局为重,个人利益服从集体利益,严字当头,做好本职工作。

15周转备用金必须每班核对,不得以白条抵库,每天的营业收入现金未经专管人员批准不得私自挪用备用金,不得将营业收入现金和备用金,以任何借口借给任何部门和个人。

22、熟悉电脑开机、关机过程及电脑日常故障的排除工作;

26、不得向无关人员和外界泄露酒店的营业收入情况、资料、程序及有关数据;27、掌握发票、收据的正确使用方法;严格遵守现金和票据管理制度28、妥善处理客人的投诉,当不能解决,及时请示前厅经理或大堂副理或值班经理。

39、做好柜台的清洁和本岗位的清洁卫生。

30、系统密码妥善保管,一人一个工号,不许共用。

前厅收银服务工作,直接体现饭店服务水平,因此,要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,作到结帐工作忙而不乱,资金收回准确无误,及时与营业部门沟通,掌握第一手资料,其主要的工作内容包括:

(一)班前准备工作。

1、前厅收银员准时到岗签到,由前厅收银员领班监督执行,并编报考勤表。

2、清点上一班转来的周转金,各种资料齐全后,在登记簿上签字办理转交手续。

3、领用前厅收据,检查顺序号,如有缺号、短页应立即退回;下班时,未使用的收据应办理退回或转交手续。

4、阅读主管留言记事本,注意主管提出的问题,在该班工作中加以纠正。

(二)原始单据的使用:

1、预收房金收据:此单据连号三联。当客人入住付费后,开出此单据,第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起,放在客人帐单里。(注:在收取散客客人房金时,需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单,国内长途100元,国际长途1000元)。

2、杂项收费单:此单据共两联,用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证,如预收冰箱费等。开出此单据时,需要注明收费名称及收取日期,并请客人签字。第一联留存;第二联放在客人的帐单里。(注:此单据必须有客人签字)如果客人入住时结清此项费用,则无须开出此份单据,而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期,将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。

3、发票:当客人结清有关费用时,需将发票的第三联撕下,与客人的原始帐单放在一起(会议代表自付帐目的发票之第三联,则需统一保存在会议帐单内)。

4、备用金:分为两类情况,第一类:收银员收入比备用金多的押金时,下班时与当班次单班结帐单放在一起,投入保险柜中;第二类收银员本班次退款大于收银,即已动用备用金时,下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次,直到可以补够备用金时为止。5、结帐单:

(1)客人结帐时,打印出“汇总帐单”,请客人签字后与客人帐单放在一起保存。

(2)当班次结束时,由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起,单独放置在相应的帐单夹里,以供当日夜审审核。

用卡必须一月一结帐,不得出现信用卡过期;支票如有签发日期则签发日起10天内有效)。

7、电脑班次更换:本班次结束前,打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”,及时退出个人操作号。

(三)、配合计算机操作时的规定。

接待员每日早班在中午12:00,中班在18:00,夜班在23:30之前核准计算机房态,由当班领班抽查。如经当日夜审审查明,确属房态不准造成计算机多加房费,责任归当班接待员。

1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息(姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限),特别对于长包房客人的签证加以核查,填写客人信息表,为次日早班催促客人,补登新的信息。

2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”,及时催客人办续住手续。

3、收银员每日打印两份单班帐单,由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单,并分别放入帐夹内。

4、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时,应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。

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