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最新行政单位会计职责(实用11篇)
  • 时间:2023-11-11 11:56:47
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2、根据每月完成工程形象进度,配合项目部负责对甲方和公司报送当月完成进度产值。3、负责对本工程的材料预计划量及材料耗量测算。日常进行项目发生签证、变更:成本人材机测算、审核及预算报
我叫,职务是掘进二队,10月24日二班,在工作中,我不仅没有认真投入工作,还在上班睡觉,并被领导发现。几天来,我认真反思,深刻自剖,为自己的行为感到了深深地愧疚和不安,在此,我谨向
2、以客户服务为中心,全面落实公司客户服务标准,提升nps值,提高口碑传播;3、主要负责对项目全过程的施工进行组织管理,通过对工程管家和工长的组织管理及与各相关部门的协调配合,从而
1.负责进行系统性、全局性产品规划和市场规划2.组织进行市场调研,及时提交市场调研报告,并提出合理的营销对策3.负责制定系统的品牌推广方案4.负责产品包装设计与产品营销宣传文案,要
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尊敬的母亲大人:在此我怀着深深的歉意向您递交这份检讨书,以深刻反省我在今天中午跟你的争吵。现在我已经基本知道错了,所以写下这篇检讨书,希望得到您的原谅。回顾错误,20xx年8月3日
2、参与制定安全管理制度并监督落实;3、督促各岗位人员安全生产责任的落实情况;4、开展安全检查,制止并纠正现场违章行为;5、对危险性较大工程安全专项施工方案实施过程进行旁站式监督;
2)负责公司的会计核算工作以及项目测算、预算,设置核算帐薄体系,按时编制各类财务报表,保证及时准确反映公司财务状况和经营成果;3)定期进行财务报表分析、成本核算分析,为公司经营决策
在10月28日的宿舍检查中,我因书架不整扣了2分,对此我深表歉意。作为一名班委和233宿舍的负责人,我应当深刻的检讨自己。因为自己的疏忽,没有做到严格要求自己。此事影响到我们班本周
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在此我十分恳求地希望您原谅我谩骂、顶撞您的过错。经过深刻反省,我切实意识到谩骂、顶撞师长是多么不应该、不道德、不文明、不能饶恕的过错啊!回顾本次错误,由于我性格叛逆,桀骜不驯,以及
这次我怀着万分的抱歉给你写下了这份检讨书。因为期末考试我考的很不理想,和半期比起,下降了百位之多,让我非常的惊讶,所以我在这份检讨书中说明了成绩靠差了的原因。我首先从英语说起,在英
严格执行财务预、决算,遵守各项收入、费用开支范围和标准,按资金渠道合理使用资金,保证学校教育工作的完成。二、按规定的原则记账、算账。并做到手续齐备,内容真实,数准确,日清月结,符合
在6-1至6-3号生产的t8椭圆1/2平钩26*29.5和t81/2斜钩v字型直径26的产品,现这两款产品在生产至出货过程中混料包装出货到客户那里,导致影响客户的出货交期,有损客户
1、xx区x年国家农业综合开发土地治理项目ⅰ标段(xx村)ⅱ标段(xx村)工程(编号:),工程地点位于xx市,现通过邀请招标选定承包单位。2、该工程由招标中心组织招标。3、工程质量
2、全面主持公司财务核算管理工作及队伍建设,接受大区财务经理和总部财务的管理和监督。3、组织会计人员开展核算工作,监督工作质量,对财务数据的准确性负责。4、负责审核公司管理系统中经
2、跟踪订单的生产进度,协调处理订单异常及时与业务员进行反馈;3、制作交货计划,安排产品的发货;4、协助业务员做好客户投诉处理事项。5、月底与客户进行对帐并制作客户收款计划。6、客
一、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。二、根据公司资金运作状况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。三、搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、
2、组织制定、完善财务管理制度及有关制定,并监督执行。3、制定年度、季度、月度财务计划。4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告。5、负责公司成本核算、会计核算和分
2、按计划进行巡检、保养、计量,填写工作记录单,科室签字确认后存档;及时反馈服务结果并录入系统;3、配合厂家,工程师进行设备的安装调试,收集设备技术资料;时间将设备信息录入系统;4
我怀着自责、反省以及感激的心情写这份检讨书,在正熙3年的日子里,这里留给我了很多成长的脚印,留给我了很多感动的画面,留给我了很多悔恨的泪水,更留给我了很多从做人到做事的经验和教训。
由于上个月的多次迟到,故写此检讨书,以表歉意和检讨,这对我来虽说是件不好的事,但对公司来说是个不好的影响。准时上下班事情虽小,但却彰显了立身职场的态度,和注意细节。老子有句名言:“
2.负责组织实施公司质量管理体系,审核并监督实施年度客户服务提升方案及实施计划,服务达到质量标准,持续提高项目现场品质及客户满意度;3.负责贯彻落实公司的经营方针,通过服务创新、成
我知道错了,我作业不完成是不对的。身为一名高中生,作业就是我的本分任务。我不完成作业就是不承担学习义务,也是缺少了对于自身学习知识的锻炼复习。众所周知,作业是最好的“第二堂课”,老
2、管理施工现场的各种文件、资料、设计图纸等,建立项目施工图纸和设计变更的工程档案;负责与总包公司、监理方及公司有关部门的资料收发、借阅,并办理签收手续。3、及时处理工程往来的报告
尊敬的陈守仁先生:衷心感谢您慷慨解囊、捐资助学!北川羌族自治县香泉乡中心小学创办于上世纪五十年代,20xx年一场突入起来的大地震使原先的校园成为一片废墟,经过山东省淄博市,社会爱心
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2.带领前台所有服务顾问,按照厂家工作流程要求,完成前台接车、结算等工作;3.构筑cs向上体系,保证顾客满意度、提升cs;4.妥善回答及解决顾客提出的各种问题,建立与顾客良好关系5
2.根据公司发展情况,不断补充完善公司各项行政管理制度,并严格把控推行效果。规范岗位作业流程,合理整合公共资源,加强部门间的配合协调工作;3.发展宣贯公司企业文化,提升企业文化内涵
(本岗位关键职责描述:带领全体员工完成每月销售目标及进行终端形象推广与传播,以建立良好的市场口碑)职责与工作任务:职责一(负责店内综合管理)1.统筹制定每月销售计划和任务分配2.协
你们好:一直以来,由于在校的时间很长,与你们一起度过的霎时间短暂无几,借此机会,我想向你们吐露我的心声。生活的烦闷,学习上的压力,带给我精神上的空虚。为取得优异的学习成绩,我努力子
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你们好!我们是住在各园区的业主,今天怀着诚挚的心情向你们反映公司保安部门的工作情况,同时表达对保安人员的感激之情。近年来,物业的安保工作有了很大的改善和加强,保安员的形象在业主心中
最新行政单位会计职责(实用11篇)
2023-11-11 11:56:47    小编:ZTFB

"总结是对经验和教训的总结和归纳,是我们成长的一个重要途径。"总结要注重实用性,突出重点,尽量避免琐碎的细节。了解他人的总结经验,可以帮助我们更好地进行自我总结。

行政单位会计职责篇一

1.监督工资总额的使用,严格按照规定掌握工资总额的执行情。

况,对违反工资政策及不按规定擅自更改工资的现象,要予以制止,同时要向有关领导或部门报告。

2.严格审核工资计算的有关凭证,对各部门上报的当月计件产。

量、工资情况表及各种加、扣款项的通知单,都要严格的审核,确认无误后,输入电脑,正确地编制出当月人员工资发放表。

3.根据工资汇总表中的有关数据填制好工资支付审批表,备份。

好工资盘,每月底按时发放工资。工资发放后,及时收回各部门由领款人签字或盖章的工资表,并装订成册,妥善保管。

4.负责工资明细核算并进行帐务处理,按照工资支付的对象和。

帐务处理要求,对工资汇总表中各项栏要按科目进行帐务处理,对工资栏中其他各款项,要进行明细分类,正确编制会计分类,进行帐务处理。

5.负责工资的查询解释。

财务部。

内部管理体系手册。

编制:

审核:批准:

目录。

财务部组织架构图。

1、编制说明:

备注:

1.固定资产核算岗位的职责一般包括:

(1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;

(2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;

(3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;

(4)计算提取固定资产折旧和大修理资金;

(5)参与固定资产的清查盘点。

2.材料物资核算岗位职责一般包括:

(1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;

(2)审查汇编材料物资的采购资金计划;

(3)负责材料物资的明细核算;

(4)会同有关部门编制材料物资计划成本目录;

(5)配合有关部门制定材料物资消耗定额;

(6)参与材料物资的清查盘点。

3.库存商品核算岗位的职责一般包括:

(l)负责库存商品的明细分类核算;

(2)会同有关部门编制库存商品计划成本目录;

(3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额;

(4)参与库存商品的清查盘点。

(1)监督工资基金的使用;

(2)审核发放工资、奖金;

(3)负责工资的明细核算;

(4)负责工资分配的核算;

(5)计提应付福利费和工会经费等费用。

5.成本核算岗位的职责一般包括:

(1)拟定成本核算办法;

(2)制定成本费用计划;

(3)负责成本管理基础工作;

(4)核算产品成本和期间费用;

(5)编制成本费用报表并进行分析;

(6)协助管理在产品和自制半成品。

6.收入、利润核算岗位的职责一般包括:

(1)负责编制收入、利润计划;

(2)办理销售款项结算业务;

(3)负责收入和利润的明细核算;

(4)负责利润分配的明细核算;

(5)编制收入和利润报表;

(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。

7.资金核算岗位的职责一般包括:(1)拟定资金管理和核算办法;

(2)编制资金收支计划;

(3)负责资金调度;

(4)负责资金筹集的明细分类核算;

(5)负责企业各项投资的明细分类核算。8.往来结算岗位的职责一般包括:

(l)建立往来款项结算手续制度;

(2)办理往来款项的结算业务;

(3)负责往来款项结算的明细核算。

9.总账报表岗位的职责一般包括:

(l)负责登记总账;

(2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;

(3)负责管理会计凭证和财务会计报表。

10.稽核岗位的职责一般包括:

(l)审查财务成本计划;

(2)审查各项财务收支;

(3)复核会计凭证和财务会计报表。

行政单位会计职责篇二

一、认真学习宣传各项财经法规政策,认真执行《会计法》,管理学校会计工作,当好校长财务工作的参谋,为领导进行财务决策提供正确、科学的依据。

二、根据会计制度规定和学校的实际情况积极主动地协助领导制订学校年度经费预算和决算,并协助领导执行财务预算。

三、

负责所管经费的记帐和核算,记帐做到真实及时、准确清楚,内容完整;帐据相符,帐表相符。

四、严格执行财经纪律和规定,实行财务监督。严格把好财务关并做好宣传工作。

五、按月、季、年编制各种财务报表、统计表。每月向总务主任和分管校长提供资金平衡和经费支出明细表。学年终和财政年度终提供财务分析报告。对仓库材料和固定资产管理进行监督。

六、加强对暂存款和暂付款的核算,督促有关单位及时处理债权债务,及时处理好应收应付帐目。

七、按照规定保管好财务凭证和有关财务档案资料,及时整理和装订,定期将财务档案交办公室保存。

八、指导和协助出纳核算好银行存款和现金工作。

九、认真做好公费医疗的经费结算工作,做好各人医疗费用台帐,监督医疗费的使用。

十、认真完成校长和总务主任交办的工作。

行政单位会计职责篇三

为加强财务人员管理,规范财务人员业务行为,完善财务内部控制制度,明确会计、出纳人员岗位职责。制定了岗位责任制度。

一、会计岗位责任制

(一)、遵守国家财经法律、法规和规章,严格执行国-家-安-全监管总局关于印发《国-家-安-全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》,遵守各项财务管理制度和管理办法,确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。

(二)、严格按照规定设置会计科目,进行会计核算。

(三)、根据财政部门的要求和学校的实际情况,负责编制年度部门预算和财务决算,并按时送审上报,做到部门预算和财务决算数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

(四)、掌握各项费用的开支范围和标准,负责学校日常财务核算工作,认真报账、记账、结账,做到手续不完备不报账,内容不真实不报账,数字不准确不报账;做到账证相符、账账相符、账实相符。

(五)、负责学校在职和退休人员医疗保险费用的.计缴报销工作;负责在职人员住房公积金的缴存和提出以及其他日常工作。

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(六)、定期分析、检查预算执行情况,及时掌握学校预算执行情况,主动向领导汇报财务执行情况,为领导提供决策依据。

(七)、掌握人员工资变动情况和相关政策,负责编制工资及其它发放现金表册。

(八)、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其它有关会计档案,按规定装订,并按要求及时归档。

(九)、加强内部财务监督、检查和内部审计工作。

(十)、积极完成学校领导交办的其他工作,保守财务秘密。

二、出纳岗位职责

(一)、遵守国家财经法律、法规和规章,严格执行国-家-安-全监管总局关于印发《国-家-安-全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》,遵守各项财务管理制度和管理办法,确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。

(二)、严格遵守银行存款和现金管理制度,负责办理学校银行结算和现金收付业务。

(三)、根据会计填制的记账凭证,办理款项收付。收付款后及时签章,并将凭证移交会计保管。

(四)、根据需要及时提取备用金,库存现金做到日清月结,定期盘点,做到账款相符,库内不准代保管私人或未做凭证的现金。

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(五)、准确办理银行各项结算业务,收取银行结算凭证,及时登记银行存款日记账,对未到账款要及时查询,不得签发空头支票,不得将银行账户出借给任何单位或个人办理结算。与银行对账单核对,并编制银行余额调节表。

(六)、建立支票使用登记薄。出具支票要求做到手续齐全,去向明确。

(七)、负责学校工资、福利等发放工作。

(八)、妥善保管现金、支票、收据、重要的空白凭证,并采取有效措施,预防盗窃、失火事故的发生。

(九)、积极完成学校领导交办的其他工作,保守财务秘密。

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行政单位会计职责篇四

3、根据公司经营状况和发展计划提出合理的财务建议,具备一定的财务分析能力。

4、能独立处理公司账务、会计核算、报表编报、税务处理、审计等其它相关工作。

5、协助完善并制定公司财务流程和相关的财务制度。

6、其它领导交办事宜。

行政单位会计职责篇五

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本单位的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.严格遵守机关《保密守则》,不得擅自泄露单位的财务信息。

4.直接收到的现金款项,要在第一时间存入本单位的指定账户,不能挪用公款和私自外借。

5.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

6.负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

7.职工外出借款无论金额多少,都须主管领导签字,批准并用借款单借款。若无批准借款,一律不借。

行政单位会计职责篇六

3.编制和持续更新销售相关台账(如票前抵减、票后扣款等台账)。

4.开票申请审核、过账。

5.应收账款管理(余额核对与确认、超期跟催)。

6.与销售部门紧密沟通,处理日常销售相关工作事宜。

7.领导安排的其他事项(如临时需要集中查找历史凭证等事项)。

行政单位会计职责篇七

(2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;

(3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;

(4)计算提取固定资产折旧和大修理资金;

(5)参与固定资产的清查盘点。2.材料物资核算岗位职责一般包括:

(1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;

(2)审查汇编材料物资的采购资金计划;

(3)负责材料物资的明细核算;

(4)会同有关部门编制材料物资计划成本目录;

(5)参与材料物资的清查盘点。3.。

4.应付职工薪酬核算岗位的职责一般包括:

(1)审核发放工资、奖金;

(2)负责工资的明细核算;

(3)负责工资分配的核算;

(4)负责职工社会保险费汇缴清理,登记相关台帐、报表;

(5)计提应付福利费和工会经费等费用。

5.成本核算岗位的职责一般包括:

(1)拟定成本核算办法;

(2)制定成本费用计划;

(3)负责成本管理基础工作;

(4)核算产品成本和期间费用;

(5)编制成本费用报表并进行分析;

(6)协助管理库存物资材料、机电设备管理。6.收入、利润核算岗位的职责一般包括:

(1)负责编制收入、利润计划;

(2)办理工程款结算业务;

(3)负责收入和利润的明细核算;

(4)负责利润分配的明细核算;

(5)编制收入和利润报表;

(6)负责各种税金的计提,汇缴清理,编制相关台账、报表;

(1)拟定资金管理和核算办法;

(2)编制资金收支计划;

(3)协助资金调度;

(4)负责资金筹集的明细分类核算;

8.往来结算岗位的职责一般包括:

(l)建立往来款项结算手续制度;

(2)办理往来款项的结算业务;

(3)负责往来款项结算的明细核算。9.总账报表岗位的职责一般包括:

(l)负责登记总账;

(2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;

(3)负责管理会计凭证和财务会计报表。10.稽核岗位的职责一般包括:

(l)审查财务成本计划;

(2)审查各项财务收支;

(3)复核会计凭证和财务会计报表。

行政单位会计职责篇八

1、负责会计核算工作,审核、记录凭证并出具月度、季度报表及相关人员的财物培训工作。

2、负责财政票据的开具,及时与资金会计核对,保证每笔款项及时足额纳入专户。

3、会计档案的整理、归档、保管及领导交代的其他事项。

行政单位会计职责篇九

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;。

6每月按时报税(个税、季报);。

7、负责开具各项票据。

行政单位会计职责篇十

1、负责编制公司年度财务计划;编制月季年度会计报表及有关说明,按时向公司领导报送真实、准确的会计报表,完整地反映财务状况,并按季度进行财务分析。

2、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理和真实性,审核费用审批手续是否符合公司规定,凭证的编制和登帐。

3、财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。

4、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收。

5、负责现货、期货的账务处理。

6、定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点,做到账实相符,发现问题及时处理。

7、加强票据管理,负责凭证、帐薄及其他会计资料的收集、装订、归档工作。

8、加强合同管理,制作帐目表格,保障资金安全,按时计交税金。

9、做好年度财务审计工作。

10、准备、分析、核对税务相关问题。

11、按统计部门要求填写台账及报表的报送。

12、完成领导交代的其他工作任务。

行政单位会计职责篇十一

1.做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

2.每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐证、帐帐相符。

3.严格执行现金管理制度和结算制度,根据医院规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过主管人员、公司领导审核同意,方可办理。

4.根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

5.根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

6.负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

7.及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

9.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及有价证券,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

10.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

11.严格执行医院保密规定,未得到院长同意,不泄露有关财务数据。

12.根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

13.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

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