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2023年企业审计岗位职责(汇总18篇)

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2023年企业审计岗位职责(汇总18篇)
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有些事情需要我们总结一下,才能更好地了解其中的规律和不足。避免使用太多的排比句或长句,尽量采用简单明了的表达方式。总结是难忘的回忆总能让人心生感慨,也使人更加珍惜眼前的一切。写总结之前,先梳理一下过去一段时间的工作和学习经历,做好准备。以下是小编为大家整理的一些总结范文,希望能够给大家带来一些启发。

企业审计岗位职责篇一

1、独立实施财务收支、预算审计、专项审计、绩效审计、内控审计等等类型的审计业务,并编制审计报告、披露问题,提出改进建议和决策依据;能够独立开展对关键岗位和有重大风险岗位的经营责任审计。

2、负责公司各项业务、项目及产品的合规性审核及审计,评估业务实施全过程的合规风险,出具合规意见,制止、报告公司业务经营活动中的违法违规行为和风险隐患,并敦促整改。

3、协助部门建立与完善内部审计制度与工作流程,健全内控体系建设;

4、制定公司各项审计管理规范,编制具体审计工作计划,并组织开展和监督落实;

6、参与编制内部审计计划及审计实施方案

企业审计岗位职责篇二

2.经验:3年以上相关工作经验(如:内控、内审、流程优化等);

3.技能技巧:

(1)具有会计师事务所/咨询公司、或上市公司/大型企业工作经验优先;

(2)熟悉、掌握企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能;

(3)较强的'沟通、协调能力、团队协作能力及计划、执行力;

(4)熟悉国家相关法律法规及财务、审计准则;

(5)熟练使用相关办公软件。

企业审计岗位职责篇三

负责公司日常的费用报销。

负责日常收支,微信支付宝收款的核对,及时登记现金及银行存款日记账。

每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

填写会计凭证,编制日资金表报表上报。

每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

完成领导布置的其他工作。

企业审计岗位职责篇四

5.负责实施对学校内部经济责任审计工作。

6.负责实施对专项教育资金、专项科研课题经费的审计工作;

10.负责对学校经济活动中的有关事项进行审计调查,提出加强内部管理的意见和建议;

11.负责对学校及校内单位有关经济活动中的事项提供管理咨询服务;

13.负责财务审计项目的立卷、审计资料的整理、保管、归档及保密工作;

14.负责完成上级所需本职责内材料的统计、汇总、上报等工作;

15.积极参加业务学习、培训,实施财务审计专题研讨;

16.做好职责范围内与其他职能部门以及外聘事务所的联系、协调工作;

17.完成领导交办的其他工作事项。

企业审计岗位职责篇五

6.具体负责审计项目管理,建立审计项目管理档案,审计整改管理台账,并跟踪整改落实情况;完成上级交办的其他工作。

1.本科财会相关专业毕业3年以上工作经验;

2.企业或事务所审计背景者优先,cpa优先;

3.有ipo、vsa等相关项目经验者优先;

4.有2人以上团队管理经验者优先;

6.熟悉企业内部审计相关知识、技能,具备项目主审能力和协调管理能力,了解集团化制造类企业运作特点和企业管理知识,了解国家会计、审计、监察、内控、投资相关法律法规,并具备国际内部审计、内部控制、投资管理、信息安全管理发展方向的相关知识。

企业审计岗位职责篇六

:

1、参与制定财务审计制度及流程;

2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;

4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

:

1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验;

2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先;

3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目;

4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强的'财务分析能力。

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:不限

企业审计岗位职责篇七

岗位职责:

2、对各项基建(含设备采购、装潢)的质量、进度、安全进行现场监督;

3、对重要基建项目的付款进度及额度签署初步意见;

5、对基建档案、财务审计档案分类归档、保管。

任职资格:

2、有三年以上相关工作经历,熟悉基建预算各相关专业(土建、安装)知识及定额标准;

3、熟悉古建和装修优先;有资料员证书、预算员证书优先;

4、有c1驾驶证,能熟练驾驶车辆;

5、能适应经常性出差;

6、薪资面议.

企业审计岗位职责篇八

1。负责对部门的贷款审查,对出纳签发的支票,审查无误后,要盖上提交银行的印章。

2。负责审查各种财务收支,严格管理财务,按计划支出,控制费用支出,杜绝不正常支出。

4。注册应收帐款手动记账,并在电脑账户上确认。

5。按照正常的批准程序,负责计算各种顾客的装修回扣、计算促销回扣、计算补偿回扣、计算差额回扣等。

负责分行资金申请。执行对外汇款缴纳当地抵押。计算费用,计算和管理各种租赁合同(包括租赁租赁)、保证金、保证金。摊销租金。核算工程合同管理工程利润统计、资金流监测等。

7。帮助财务经理计算分行工资,并根据审计的工资表及时支付。

8。负责运行准确、及时的财务报告,包括但不限于每日每日报表、每月费用报表、各种回扣报表、工程报表、资金流报表、租赁报表、应收帐款报表等。

9。装订并管理该部门的财务文件。

10。负责领导层提交的相关文件的打印、发行、统计工作。

11。完成领导指定的其他工作。

企业审计岗位职责篇九

1.贯彻和执行国家的有关财经纪律和财务制度,在公司总经理和总会计师的领导下,组织编制公司财务收支计划,组织财务活动。

2.根据生产经营的需要,合理地筹措和使用资金,加强对固定资产和流动资产的管理,负责向公司领导和职代会报告财务状况和经营成果,审查对外提供的会计资料。

3.组织公司的经济核算工作、人员培训工作,组织编制会计报表和经济活动分析,参与经营决策,当好领导参谋。

1.负责业务及国有资产管理

(1)贯彻执行国家的财政方针政策,严格遵守财经纪律,在公司总经理、总会计师领导下,协助处长工作。

(2)依据批准的财务计划,组织实施,编制会计报表及分析报表。

(3)负责会计档案管理工作,组织立卷、归档及必要的查帐工作与活动。

(4)会同有关部门人员催收工程款,参与生产会议及与所属各基层单位签定经营承包合同。

(5)协助处长组织全公司的经济核算工作,管理好国有资产,当好领导参谋。

2.负责审计及结算中心管理工作

(1)贯彻执行国家的财经纪律,财务制度,遵纪守法。在公司总经理、总会计师的领导下,协助工作。

(2)制定内部审计计划,并负责实施,把审计工作与财务管理工作有机地结合起来,为企业提高经济效益服务。

(3)做好公司结算中心的管理工作、业务核算及档案管理工作,更好地发挥结算中心的职能,提高公司资金使用效率,为企业生产经营服务。

(4)参加生产会议及与所属各基层单位签订经营承包合同。

(5)会同有关部门人员催收工程款,及时为公司提供生产、经营管理资料,当好领导参谋。

1.根据国家有关规定,结合本单位有关具体情况,拟定本单位成本核算方法。

2.正确归集、分配、核算成本费用,登记成本费用等明细帐。

3.进行工资核算及附加费的.提取,登记工资明细帐。

1.严格执行国家财经纪律,认真做好对原始凭证的审核,做好报帐工作。

2.办理应收、应付、备用金、内部往来等帐的核对与清算工作。

3.建立必要的手续、制度,编制管理费用表格,做好管理费用、内部往来等帐目管理与登记工作。

1.对公司固定资产的数量和金额认真做好核算工作,保证帐物相符,做好固定资产折旧、购入、调拨、封存、报废等手续及做好固定资产清理工作,并负责会计凭证的审核和档案管理工作,负责帐务凭证的整理、装订工作。

2.负责固定资产、折旧、临时设施、专项工程支出等帐的登记工作。

1.严格执行国家现金管理和银行结算制度,认真做好原始凭证的复核。

2.及时办理收付款业务,认真及时登记现金日记帐,银行存款日记帐,做好现金和银行帐的核对工作。

3.编制好银行余额调节表,做好有价证券、定额库存现金、支票等的保管工作。

4.做好工资汇总表和含量工资表及现金,银行存款凭证的装订。

做好微机及软件的保管工作,做好财务凭证报表的输入输出,工资单的打印及汇总,以及会计资料电脑数据的保存等工作。

企业审计岗位职责篇十

根据公司各阶段工作重点和公司董事会审计委员会的部署,组织安排审计工作。主要负责对公司财务管理、内控制度的建立和执行情况等进行监督,具体职责如下:

1.财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。

2.内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。

3.工程审计:公司范围内各项工程建设项目,由公司审计部审计。

4.合同审计:对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。

5.离任审计:对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。

6.专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

企业审计岗位职责篇十一

职责:

1、了解工程项目的整体投资情况,必要时审核概预算书;

3、依据国家及公司的有关规定,对设计、施工、采购、委托监理合同进行审计;

5、及时对审计过程发现的问题进行相关分析,并报告;

6、对建设管理的内部控制制度进行审核,提出改善意见;

7、完成上级交办的其他工作。

任职资格:

1、教育背景:土木工程、机电工程、工程管理或工程造价类本科及本科以上学历或中级专业技术任职资格。具注册造价工程师或注册建造师等资格优先。

2、工作经验:从事本专业技术、工程管理、工程审计工作三年以上,具有完整项目实施的参与经历,年龄在25岁以上。

3、培训经历:受过招标投标、工程管理、工程审计、工程预算等方面培训。

4、技能技巧:优秀的沟通、执行能力;掌握管理类基本知识;熟悉工程建设程序;对招标投标法、合同法等与工程建设相关的法律法规以及政府部门相关文件较为系统理解;能够运用审计、监察、工程、法律等知识分析问题、解决问题;具一定抗压能力,很好团队合作的.能力。

英语或韩语良好。

企业审计岗位职责篇十二

2.协助项目经理完成整体工作底稿的制定和复核回复,确保其符合质量要求;。

3.独立承担中、小型常规项目的审计工作;。

4.负责审核下属的工作,确保其工作符合专业标准;。

5.协助项目组对部门员工进行有效的指导和业务培训。

4、实施内控测试,编制内控测试底稿,针对公司各项业务健全性和有效性开展内控评价工作,输出内控评价报告。

1.负责核研院专用工作网络的安全运维:积极配合学校信息办及信息化技术中心对专用工作网络的安全和应用系统运维情况进行审计,及时发现违规行为并进行安全风险评估,对系统设备进行全生命周期管理。

2.参与院信息化建设与实施,具体包括:网络设施升级、改造和维护,院网站等系统维护与升级。

3.参与组织开展本单位信息安全技术教育培训。

4.定期协助院相关单位完成信息安全技术相关检查。

5.依据国家相关法律法规,及时完成新增信息系统方案设计、制度策略编制。

1、协助组织建立和完善内控合规管理体系及流程;。

3、协助组织定期检查,对风险提出预警及整改意见和方案;。

5、负责相关业务单元经营分析工作,提交有效的周/月/季/年度分析报告;。

7、领导交办的其他任务。

1.协助项目负责人完成大中型项目的审计,独立承担小型项目的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训。

2.主动发现客户的审计风险点。

1、能独立完成审计底稿,出具正式报告;。

3、拟定审计方案,撰写审计报告,督促审计底稿的完整归档;。

4、负责对审计助理人员进行有效的培训和管理,提升审计助理的技能,培养团队精神;。

5、负责审计过程中与相关部门、客户及政府部门(工商、财政、税务等部门)的协调和沟通。

2.审核研究方案和最终报告及其修订,为glp试验的最终报告准备qau声明;。

3.审查机构sop是否符合glp法规的规定;。

4.不定期对机构进行质量检查;。

5.发现问题及时向部门主管汇报,服从以及配合qa部门主管的工作安排。

企业审计岗位职责篇十三

风险管理审计经理(j10668)北控水务北控水务(中国)投资有限公司,北控水务,北控水务中国,北控工作职责:

1.独立带队完成项目风险管理审计、内控审计、绩效审计及其他专项审计;

2.能够识别集团面临的风险并提供相应解决方案或业务流程优化建议;

3.检查和评价企业风险管理过程的客观性、合理性,提出改进意见。

4.检查和评价内部控制系统的`健全性、有效性,及时发现公司潜在问题和风险,并提出改进建议。

5.负责沟通审计检查结果,并及时跟踪各项整改的执行;

任职资格:

1.专业要求:财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;

2.资格要求:有ciacrma资格优先;

3.工作经验:五年以上审计或风险管理工作经验,内审及外审经验均具备者优先;

4.优秀的沟通、协调及管理能力;具备良好的职业道德和团队协作精神;

5.能适应较为频繁的出差。

企业审计岗位职责篇十四

负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。

负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。

负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。

协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。

负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

装订、管理本部门财务档案。

负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

完成部门经理交办的其它工作。

企业审计岗位职责篇十五

1、负责公司的全面财务会计工作。

2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。

3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。

5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。

6、审核公司的记帐凭证,审核公司的会计报表。

7、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。

企业审计岗位职责篇十六

3、完成上级领导安排的专项审计、专项调查(内部及外部调查);。

4、对各部门的舞弊等行为进行廉政审计;。

5、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议并执行后续追踪审计;。

6、整理和汇总审计工作底稿,撰写审计报告;。

7、完成领导交办的其他事项。

企业审计岗位职责篇十七

5.负责面向业务部门进行产品培训,并及时收集产品使用反馈及优化建议;

6.所负责产品线的'知识整理

1.本科及以上学历

3.具备一定的财务知识;

4.具备良好的思考及设计能力,能够基于用户需求,结合产品实际给出合理的解决方案;

5.擅长抽象和归纳,能够从众多业务反馈中抽取核心的业务诉求,并和产品设计相结合;

6.具备良好的沟通和协调能力,具备一定的项目管理能力,担任过项目经理角色优先;

7.熟悉java,sql,vba,等任何一门编程语言优先;

8.能够承担压力;

企业审计岗位职责篇十八

1、具体负责完成医院的内部审计日常工作。

2、熟悉和掌握财经审计法规,严格按《内部审计工作条例》、《卫生事业内部审计条例》和有关规定办事。

3、经常检查、了解和分析、掌握各部门执行财经制度和有关规定的情况,监督各有关部门严格执行财经纪律。

4、按照有关规定负责拟定编制年度和阶段审计工作计划、实施方案和意见,并具体贯彻实施。

5、对医院资金、财产安全、完整,财务收支情况以及各项内部控制制度的健全,进行有效的监督检查。

6、重点开展对物质购买及其经济合同的事前审计监督和对基建工程的事前、事中、事后的审计监督。

7、负责对审计资料的收集、归纳、整理,并写出审计报告,建立审计档案,案结后及时移交综合档案室。

8、在审计项目实施过程中,不得滥用职权,营私舞弊,损公肥私,损人利己。

9、认真学习政策、法规和审计、财会知识,忠于职守,坚持原则,客观公正,廉洁奉公,严守纪律,严守秘密。

10、对科长及分管院领导负责并报告工作。

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