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最新审计专员岗位职责描述(模板8篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-25 08:37:33 页码:12
最新审计专员岗位职责描述(模板8篇)
2023-11-25 08:37:33    小编:admin

通过总结,我们可以更好地认识自己的优点和不足,为个人成长和发展提供指导。总结要遵循逻辑和线索,确保整篇文章的连贯性和完整性。如果您正在为写总结而苦恼,不妨看看以下小编为您准备的总结范文。

审计专员岗位职责描述篇一

职责:

1、工程签证、工程通知单,工程合同日常审核管理。

2、负责协助sox项目审计工作及问题点整改跟踪。

3、每月财务日常检查工作,包含现金盘点、现金收据检查、支票、发票、信用卡、现金凭证处理、银行凭证处理、账务处理等。4、固定资产日常管理工作,如变更、报废、验收。

5、固定资产季度、半年度盘点工作,并出具固定资产盘点报告。

6、合同管理,合同管理软件上传检查、原件缴存检查。

7、每月仓库存货盘点。

8、每月编写制作内部控制审计报告。

9、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,会计学、金融学、财务管理学、审计学等相关专业,2年以上相关岗位工作经验。

2、具备良好的逻辑思维能力、敏锐的洞察力和综合分析能力,良好的沟通能力、文书编写能力。

3、工作认真负责、耐心细致。

4、具有良好的英文听说读写能力。

审计专员岗位职责描述篇二

职责:

1、对公司各项目成本、造价、招投标方面工作执行情况进行审计;。

2、编写工程审计计划,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;。

3、编制工程审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;。

5、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。

任职要求:

3、有较高的计算机操作水平,能熟练应用图形算量及计价软件;。

4、较强的书面口头表达能力和沟通协调能力。

审计专员岗位职责描述篇三

2,负责组织实施内部审计工作,监督检查各项内控措施的运行情况;。

3,对审计结果汇报,作出整改方案并监督落实;。

4,根据实际业务情况,开展专项内部审计工作;。

5,采购价格的审核,采购成本控制;。

6,负责部分子公司账务处理与纳税申报。

1.会计、审计相关专业,专科及以上学历。

2.3年以上工业企业主办会计或审计业务工作经验,有财务、会计等工作经验亦可考虑。

4.熟悉财务软件,windows相关操作,excel操作熟练。

4,品德高尚,原则性强,无不良嗜好。

审计专员岗位职责描述篇四

职责:

1、协助部门领导编制和完善内部审计工作各项标准、流程和模板;。

3、根据公司和部门要求,参与各类工作交流与培训,学习审计业务和行业相关知识;。

4、根据领导要求完成其他部门工作。

岗位要求:

1、国家统招大学本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业优先;。

3、工作认真、仔细、态度严谨、吃苦耐劳,有团队合作精神;。

5、持有国际或国内相关专业资格证书优先;。

6、能接受短期出差。

审计专员岗位职责描述篇五

职责:

1,根据公司战略与经营目标,拟定审计计划并参与内控工作;。

2,负责组织实施内部审计工作,监督检查各项内控措施的运行情况;。

3,对审计结果汇报,作出整改方案并监督落实;。

4,根据实际业务情况,开展专项内部审计工作;。

5,采购价格的审核,采购成本控制;。

6,负责部分子公司账务处理与纳税申报。

任职要求:

1.会计、审计相关专业,专科及以上学历。

2.3年以上工业企业主办会计或审计业务工作经验,有财务、会计等工作经验亦可考虑。

4.熟悉财务软件,windows相关操作,excel操作熟练。

4,品德高尚,原则性强,无不良嗜好。

审计专员岗位职责描述篇六

4、维护公司利益,保守公司商业机密。

教育学历:全日制本科 (含)以上学历;

专业要求:工程造价管理等相关专业;

1、熟悉工程施工图、现行定额计算规则和取费标准。熟练使用相关预算软件;

2、熟悉当地政府的有关政策和文件精神,了解主要材料的市场价格浮动变化情况;

3、了解工程项目成本,熟悉总包及分包班组合同内容;

4、具备较好的沟通能力。

审计专员岗位职责描述篇七

职责:

1、工程类项目的预算可行性分析审计。

2、工程类项目的预算执行审计。

3、工程类项目的报价核价审计。

4、工程类项目的验收结算审计。

岗位要求:

2、三年以上本岗位工作经历,并具有丰富的工程现场管理经验;。

3、熟悉建筑运作流程,精通土建工程规范、技术要求、施工工艺、材料设备;。

4、良好的沟通、协调、组织能力,思维清晰,工作有条理;。

5、熟悉建材市场,了解各类建材价格的市场动态,能发挥较好的工程控价作用。

6、有驾驶证,自己有小汽车的优先。

审计专员岗位职责描述篇八

1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制年度,促进公司经营管理的`改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。

2、经营审计:对集团公司内各职能部门或各分子公司进行日常经营审计,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警;审计发现的问题提出可行的改善和处理意见。

5、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

6、离任审计:对离任干部任职期间岗位履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。

8、其他:领导交办的其他工作事项。

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