在日常生活中,我们会遇到许多琐碎的小事,而总结是帮助我们更好地理清思绪的重要方法。怎样运用逻辑思维来整合信息并撰写有条理的总结?总结范文中的思考和建议,可以为我们制定未来的学习和工作计划提供一些参考。
审计经理工作职责篇一
1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法:
3、根据集团发展战略,编制集团财务业务板块年度审计计划,拟定审计方案;。
5、及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进意见;。
6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;。
审计经理工作职责篇二
职责:
(1)协助编写完善公司内部审计规章、稽核制度流程等。
(4)根据审计结果和审计决定,跟进被审单位的整改落实情况;。
(5)分析评估各事业部和各分、子公司业绩、内控管理等,并出具财务建议和决策支持;。
(6)监督并协助处理分、子公司和事业部应收帐款、库存等资产和资金安全管理工作;。
(7)参与并落实有关主管部门的各项任务等。
任职资格:
(1)全日制大学本科及以上学历,财会类或审计类相关专业。
(2)至少具有五年以上审计相关工作经验,具备独立开展财务审计、效益审计、经济责任审计和管理审计等各类审计项目的能力。
(3)具备注册会计师、注册审计师等相关专业技术资格之一者或有500人以上制造分销分子公司管理审计经验者优先。
(4)具备良好娴熟的沟通和协调能力。
(5)原则性强、抗压能力强、作风正派、廉洁奉公、忠于职守、工作勤奋,有开拓创新精神,能适应长期多次出差。
(6)年龄一般应在40周岁以下,条件特别优秀者可适当放宽。
审计经理工作职责篇三
3、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,并采取预警措施;。
4、对公司高管及特殊管理岗位员工任期内、离任经济责任进行审计;。
5、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立紧密关系;。
6、监督贯彻执行集团内的政策、制度和规定;。
7、负责董事长交办的其他工作。
审计经理工作职责篇四
职责:
1、负责根据公司要求、审计年度工作目标,结合部门实际情况,制定和动态修整;
4、负责对集团及各分公司专项审计,不限于企业内部控制审计、工程发包及招标审计、投资审计、合同管理审计、离职审计及经济效益审计等。
任职要求:
1、本科以上学历,财务相关专业,具备中级职称;。
2、3-5年以上房地产行业审计工作经验,有丰富的财务核算及管理经验;。
3、熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;。
4、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真,有良好的职业道德;。
5、熟练运用会计电算化,熟练使用erp财务软件。
审计经理工作职责篇五
2、协助投资部门完成投资前期的项目尽调。
4、建立并完善内控及审计管理体系,参与制定公司内控及审计管理方案、制度与流程。
5、负责公司日常经营管理审计、专项审计、价值审计、财务审计等。
6、负责公司项目投资和可行性专题审计。及公司年中、年终财务状况检查。
审计经理工作职责篇六
4 负责工程材料需求计划的抽样审计;
5 负责工程建安成本抽样审计;
6 负责设计变更工程签证零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计;
7 负责审核工程结算及差异分析;
8 负责审核工程完工结算;
9 负责成本管理制度流程审计;
10 负责外部造价审计机构管理;
11 参与工程管理领域舞弊案件的调查;
12 完成上级临时交办的工作。
审计经理工作职责篇七
4.对财务收支、经营活动进行审计;。
5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;。
7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;。
8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;。
9.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;。
10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。
审计经理工作职责篇八
1、遵循独立审计准则,审查、监督、证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。
2、负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行。
3、对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算、财务收支及其有关的经济活动、经济效益、建设项目预(概)算、决算、大额资金采购的招投标,把现场管控、合同审计、招投标程序纳入监管。
3、对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度、法规及公司规章制度的执行)的合理、健全、有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。
4、通过对内控体系、重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。
5、定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。
6、实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。
审计经理工作职责篇九
1 遵循独立审计准则,审查监督证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。
2 负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行
3 对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算财务收支及其有关的经济活动经济效益建设项目预(概)算决算大额资金采购的招投标,把现场管控合同审计招投标程序纳入监管。
3 对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度法规及公司规章制度的执行)的合理健全有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。
4 通过对内控体系重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。
5 定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。
6 实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。
审计经理工作职责篇十
2、审计体系搭建:协助开展年度风险评估并编制年度审计计划,协助制定财务等流程审计标准及作业流程,协助建立风险预警系统等。
3、政策研究:对国家财经法律法规、会计政策、汽车行业政策法规等政策保持适当的关注,并能运用到内审工作中去;同时对企业内审内控理论、方法等亦有熟悉的了解。
审计经理工作职责篇十一
3、分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;。
4、负责公司工程项目预算审计、结算审计、竣工决算审计的实施和过程审计监督;。
6、对委托外审项目,参与对咨询公司考察、招标、联络、协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告、把关审计质量。
审计经理工作职责篇十二
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;。
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;。
5、督促审计结论和建议的落实;。
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
7、发债审计项目经验丰富。
审计经理工作职责篇十三
3、负责对所涉及的审计事项、编写内部审计报告,提出处理意见和建议;。
4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;。
5、主管公司舞弊、渎职案件调查及预防工作。
6、完成领导交办的其他审计、内控工作。
审计经理工作职责篇十四
4、负责工程材料需求计划的抽样审计;
5、负责工程建安成本抽样审计;
6、负责设计变更工程签证零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计;
7、负责审核工程结算及差异分析;
8、负责审核工程完工结算;
9、负责成本管理制度流程审计;
10、负责外部造价审计机构管理;
11、参与工程管理领域舞弊案件的调查;
12、完成上级临时交办的工作。
审计经理工作职责篇十五
4、负责审计下属子公司销售收入,成本费用经费文出情况;。
5、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;。
9、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告;调查处理监察对象的违法违纪行为;。
10、制定内部监督管理方面的规章制度,对监察对象进行遵纪守法,廉洁高效教育;。
审计经理工作职责篇十六
1、制定工程审计计划并组织人员进行工程审计。
2、对工程相关合同的审批情况及工程承包商的'选择的审计情况进行审核;。
3、对工程变更签证、工程预决算情况的审计情况进行审核。
4、对工程款支付、工程验收进行监督和审计的情况进行审核。
5、对工程施工进度、乙供材料使用情况及施工工艺效果情况进行记录、监督及审计的情况进行审核。
6、研究招投标项目,制作招投标计划书,报招投标委员会审阅批示。
1、工程管理或审计等专业,大专以上学历;。
2、五年以上大型或集团企业综合部门的工作履历,特别是会制作标书;。
4、很强的执行力,较强的组织领导、协调沟通能力和学习、文字、语言表达能力;。
5、保密意识强。
审计经理工作职责篇十七
职责:
1、负责公司信息化建设整体规划;。
2、计划、建立、维护公司信息技术基础构架;。
3、参与公司重大项目it方案的编制、论证和实施;。
4、实时监控公司it系统日常运行;。
5、实时监控、维护公司各种业务系统;。
6、定期为公司各种业务系统进行备份;。
9、公司领导安排的其他工作。
任职资格:
2、具有3年以上信息安全相关工作经验,或者5年以上企业信息化项目实施经验;。
3、较强的执行能力,具有良好的项目管理能力,有pmp认证优先;。
4、具有成本和经营意识,较强的抗压能力,良好的沟通能力。
审计经理工作职责篇十八
审计经理负责对公司经济活动中反映出来的问题进行专项调查或专项审计,并提出审计意见或建议著录信息的载体。那么审计经理有哪些工作职责?下面一起和本站小编看看吧。
职责:
2、对内控工作流程与制度的执行进行监控;。
3、负责组织、监督、审查经营成果、财务、管理等各类专项审计活动;。
5、参与现场审计,负责内外审计的协调沟通工作;。
6、编制内部审计报告,提出审计建议及意见。
任职要求:
1、掌握项目管理知识,具有项目运作经验;。
2、有注册会计师、会计师、审计师等相关资格、职称者优先;。
3、5年以上财务/审计工作经验,3年以上部门管理经验;。
4、有上市公司或拟上市公司内部审计经验优先。
职责。
1.招商监督,负责公司写字楼租赁业务客户的资质证照审核监督及招商谈判监督。
2.欠租收缴监督,负责公司租费收缴流程、收缴计划及应对措施监督,负责租费减免谈判、计划、方案流程监督。
3.项目投资监督,监督业务部门关于不动产、双创等项目的投融资行为是否符合法律法律和公司规定流程,是否已完成公司内部审批。
4.招投标监督,负责招投标项目的全过程监督。
5.财务审计监督,负责付款资料形式及付款资料实质审查。
6.参与公司风控管理环节,负责对接集团公司及下属公司审计监察部门或风控合规部门,完成集团公司司下达的各类审计、监察任务,指导下属公司审计工作开展。
任职要求:
1.全日制本科及以上学历,财务、审计、金融等相关专业。
2.3年以上综合审计工作经验,有会计师事务所工作经验优先。
3.具有较强的责任心、沟通协调能力、执行力和良好的职业道德操守。
4.熟悉国家相关财税、金融政策、法律法规。
5.普通话标准,英语日常沟通。
6.熟练使用日常办公软件。
职责:
1、建立和完善公司内部审计制度和流程;。
4、协助公司完成对拟收购、转让等项目的专项审计、资产评估和尽职调查工作;。
6、负责部门日常管理,对审计人员进行有效管理、指导、培训及考核。
任职资格:
1、本科及以上学历,会计、审计等相关专业毕业;。
4、具备一定的风险管理能力,敏锐的洞察力与分析判断能力,良好的沟通协调能力;。
5、具备良好的口头和文字表达能力,熟练使用办公软件和财务软件。
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