总结能够帮助我们更好地利用时间和资源,提高工作和学习的效率。如何制定科学合理的运动训练计划?阅读总结范文可以开拓视野,了解不同领域的经验和教训。
稽核会计岗位职责怎么写篇一
1、熟悉公司业务系统操作,不断完善业务系统流程;。
3、负责对各门店的库存盘存管理工作。并对盘存结果提出提议性意见;。
4、配合上级完成其他的工作,及时完成上级交办的事宜。
任职资格:
2、有良好的财务知识基础以及管理理念;。
3、熟练掌握各种办公软件(excel、ppt等),有较好的数据处理本事;。
4、职责心强,能主动进取与业务部门沟通协调,有较强的理解本事;。
5、有较强的学习本事和抗压本事;。
6、能适应短期出差。
稽核会计岗位职责怎么写篇二
3、整理分析国家税务政策,开展税务分享及培训。
4、负责税务资料的整理及归档,包括做好日常票据认证、票证管理等工作。
6、参与重大经济合同的审核,提出专业意见,进行合同管理。
7、协调年度税审工作。
8、根据公司财务规定,及时编制凭证及记帐,确保每笔业务的正确性。
9、完成领导安排的其他工作。
稽核会计岗位职责怎么写篇三
3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货,审查原材料的采购;。
6、参加存货的清查盘点工作,企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产;。
7、负责编制材料的领用分配表,进行会计核算,实行分口、分类管理。
稽核会计岗位职责怎么写篇四
一、编制公司内部审计工作制度,编制年度内部审计工作计划并组织实施。
二、配合中介机构开展对公司年度财务决算的审计工作,并对公司年度财务决算的审计质量进行监督。
三、对公司及所属单位的财务收支、财务预算、决算、费用支出、资产质量、经营绩效、费用支出、物资采购、内部控制以及其他有关的经济活动进行审计监督。
四、负责对工程项目成本控制执行情况进行考核监督,对公司直属的自营项目进行终结、奖罚兑现审计,对分公司管辖的自营项目进行终结、奖罚兑现的复审。
五、创新内部审计工作,在完成正常审计业务外,积极开展内。
部审计调查和专项审计,为加强企业管理,提高经济效益出谋划策。
六、提高服务意识,积极主动为基层单位提供合理化建议及意见。
七、做好上级审计部门和由本部门履行的其他工作事项。
稽核会计岗位职责怎么写篇五
1、每一经济事项发生,是否按规定填制记账凭证,如有事后补制的,应查明原因。
2、会计科目及支出经济分类是否准确,摘要是否适当,有无遗漏、错误以及各项数字计算是否正确。
3、转账是否合理,借贷方数字是否相符,有无转账支票单位与所附原始凭证不符的现象。
4、记账凭证所附原始凭证是否贴合规定,填写是否齐全,计算是否准确,报销审批手续是否完备,有关人员的签章是否齐全。
5、记账凭证是否连贯,有无重编、缺号现象,装订是否完整。
6、记账凭证的保存方法及放置地点是否妥善,凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
1、各种账簿的记载,是否与记账凭证相符;是否经过复核;银行存款、库存现金日记账是否当日清月结。
2、现金日记账收付总额,是否与库存表的当日收付金额相符。
3、各科目明细分类账总和是否与总分类账相关科目余额相符,有无遗漏。
4、各种账簿记载错误的更正划线、结转等手续,是否依照规定办理,误漏的空白账页,是否按照规定的划线方法注销,并由记账人员及主管会计人员盖章证明。
5、各种账簿的启用、移交及编制明细账目等,是否完备,是否送有关部门登记依法建账。
6、活页账页的编号及保管,是否依照规定手续办理,订本式账簿有无缺页。
7、各种借款是否及时收回或核销,异常是现金借款是否在事毕后规定期限内核销,有无长期占用现象。
8、实行会计信息化的单位,账簿的.记载是否贴合会计信息化管理办法的有关规定。
9、各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善,是否登记备忘录,是否按规定期限及手续移交给档案管理部门管理。
1、检查库存现金时,是否存放库内,如有另存他处的,应立即查明原因。库存现金有无以单据或白条抵充现象。支票的领购、签发、保管是否贴合要求,支票印鉴的使用是否执行不相容原则,由两人共同完成,印鉴与支票是否分开存放,空白未使用支票是否齐全,作废的支票是否注销,空额支票的使用是否经有关负责人审批。
2、有无积压结算票据及收付款票据现象,是否按记账凭证办理收付款业务。
3、是否日清月结,进行账款核对。
4、是否及时向银行索要银行对账单,银行对账工作是否及时。
5、收入是否送存银行,有无坐支现象。
1、各种会计报表的编制是否贴合会计制度及有关部门的规定,表式是否齐全,说明是否详尽客观。
2、各种会计报表是否按规定期限及要求报送,有无遗漏。
3、各种会计报表资料是否与账簿上的记载相符。
4、报表的数字计算是否正确,签账是否齐全;编号、装订是否完整及贴合规定。
1、有无票据管理制度,各种票据的领购手续是否完备真实,是否有专人负责并进行专门登记,是否有专柜(库)保管存放,库存及在用票据收回情景。
2、票据使用是否合理,是否按指定用途使用,填开的资料是否完整、规范、真实、准确;有无大头小尾,转让,转借,拆本使用,单联填开,收据、收费票据、发票相互代用的现象等。
3、票据发出后是否定期收回,填写错误或未用的票据是否加盖“作废”戳记,收回的票据存根保存是否完整得当,是否按规定的期限保存,销毁手续是否完备。
1、有关财务管理、会计核算方面的制度是否健全完善。各职能部门、不一样岗位之间相互制约机制的执行情景,并对其严密性、有效性作出客观评价。
2、是否严格执行部门预算,有无无预算、超预算支出或虚列支出;专项资金使用是否专款专用,专项核算。
3、是否严格执行“三重一大”事项团体决策制度,有无详实的会议记录。
4、有关财产的采购、调配和处置的审核事项,是否严格履行政府采购和资产处置流程。
5、有关经济合同、协议的谈判、签订是否合规。
6、非税收入是否及时足额上缴专户管理。
稽核会计岗位职责怎么写篇六
3.复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容,会计科目及金额、记账是否正确。
4.复核账簿登记是否符合规定,内容是否与原始凭证、记账凭证相符。
6.从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核。
7.对稽核中发现的问题,要及时汇报主管采取措施进行解决,妥善处理。
稽核会计岗位职责怎么写篇七
按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定,对本单位发生的一切经济事项逐笔审核,审核人员必须熟悉国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定,掌握费用开支标准,并做好宣传解释工作。原始凭证的审核应从以下几方面进行:
1、合法性审核。即审核经济业务是否符合国家有关规定的要求,有无违反财经纪律和财务制度现象,及原始凭证本身是否合法等。
2、合理性审核。审核所发生的经济业务是否是工作所需要的,是否符合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益的原则。
3、真实性审核。
4、正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错误。
5、完整性审核。审核原始凭证的内容、附件是否完整,手续是否完备。
原始凭证审核后,应根据不同的审核结果,进行不同的处理。
(二)复核记账凭证。
对记账凭证的审核,应从以下几方面进行:
1、填制依据是否真实,所附原始凭证手续是否齐全,记账凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。
2、审核记账凭证内容是否完整。如日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等。
3、审核会计科目使用是否准确,科目使用前后是否一致。
4、审核金额是否正确。
稽核会计岗位职责怎么写篇八
稽核会计应遵守《会计法》,维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督,主要负责会计稽核,对违反财务制度的收支不予办理,并积极做好维护财经纪律的宣传工作。
一,凭证和帐务稽核:
1.对原始凭证和账务记录余额进行初审核。
2.各项收支凭证的审核事项。
3.各项摊提折旧的审核事项。
4.应收应付、预收预付帐余额的审核事项。
5.原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项,
6.有关本公司各仓库的财务查核事项。
7.税务申报表及其他有关奖励减免项目的审核事项。
8.其他有关调整记帐科目,变更计算方法,增收减支的建议审核事项。
1.关财产的购置或处理的审核事项。
2.有关原物料采购比价的监督及价格审核事项。
3.有关本公司现金、票据、有价证券、应收帐款、银行往来的抽查事项。
4.有关财产及原物料成品库存的抽查事项。
5.其他与财务稽核有关的事项。
稽核会计岗位职责怎么写篇九
3.负责会计资料整理及归档工作,定期备份财务数据,确保会计档案归档的完整;。
4.按期核对银行及现金,制作银行及现金余额表报领导审查;。
5.按时申报国税纳税,定期进行税负分析、合理纳税等;。
7.核算公司账面资金,预算公司可用资金;。
8.完成领导安排的其他工作。
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