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精选预算职位变动申请书如何写一
各位代表:
受市政府委托,向大会报告我市年财政预算执行情况和年财政预算,请予审议。并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见和建议。
年,全市各级组织坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕“一城三市”发展思路和“五大突破”奋斗目标,解放思想,开拓创新,争先进位,真抓实干,着力破解“三大难题”,全面实施“八大工程”,实现了全市经济的跨越式发展,地方财政收入也实现了新的突破,各项财政预算指标顺利完成。
年,全市实现地方财政收入万元,
完成调整后收入预算的%,较上年实绩增长%,增收万元。其中:工商税收完成万元,比上年实绩增长%;烟叶税完成万元,较上年减少%;契税、耕地占用税完成万元,比上年实绩增长%;非税收入完成万元。地方财政收入加上各项上级补助收入、上年结转及调入资金,全市财政总收入为万元。
年,全市地方财政支出万元,完成调整后支出预算的%,较上年实绩增长%,增加支出万元。具体是:一般公共服务万元,较上年增长%;国防和公共安全万元,较上年增长%;教育万元,较上年增长%;科技万元,较上年增长%;文化体育与传媒万元,较上年增长%;社会保障和就业万元,较上年增长%;医疗卫生万元,较上年增长%;环境保护万元,较上年增长倍;城乡社区事务万元,较上年增长%;农林水事务万元,较上年增长%;交通运输万元,较上年增长%;工业商业金融等事务万元,较上年增长%;地震灾后恢复重建支出万
元,较上年增长%;住房保障支出万元,较上年增长%;其他支出万元,较上年增长%。
分支出级次看,共完成市级支出万元,较上年增长%;完成乡镇级支出万元,较上年增长%。
地方财政支出加上各类上解支出,年全市财政总支出为万元。
由于上级补助收入和上解支出在全市决算编制汇总后可能会有小的调整,财政总收入、总支出也相应会发生一些变化,届时再向市人大常委会报告。
在年财政预算执行工作中,我们按照保增长、保民生、保稳定的要求,积极推进各项财政改革,不断完善财政管理机制,着力提高财政科学化、精细化管理水平,认真履行公共财政职能,有力地促进了全市经济和各项社会事业发展。
抓收入力度不断加大,地方财政收入突破亿元大关。以强化征管和争取资金为抓手,千方百计增加可用财力,地
方财政收入首次突破亿元大关,地方可用财力突破亿元。一是认真落实抓收入目标责任制,与各组织收入部门签订目标责任书,定期组织召开财税库联席会议,解决存在问题。督促收入进度。二是加强税收组织协调,强化对重点企业、重点行业、重大项目税收情况的监控,重视做好契税、耕地占用税征管工作,努力做到应收尽收。全年共完成各项税收收入万元,较上年增长%。同时,通过加强非税收入监管,挖掘增收潜力,共完成各项非常税收入万元。坚持抓好基金会借款和政府债务清收,共回收资金万元,缓解了财政运行的压力。三是进一步加强与省市财政部门联系,多方了解项目申报信息,督促、帮助各业务部门做好项目申报、资金争取工作。尤其是把转移支付资金的争取作为财政工作的重中之重,千方百计抓好落实。全年共争取转移支付及专项补助资金万元,争取省市各类专款万元,大大增加了地方可用财力,保证了工资发放、机
构运转、项目建设以及市委、市政府确定的重点支出的需要。
认真落实积极财政政策,支持市域经济发展取得实效。按照做大财政支出盘子的要求,紧紧围绕实施“八大工程”、建设“一城三市”,发挥职能作用,多方筹措资金,全力支持市域经济发展。一是创新财政支持经济发展的方式,综合运用贴息、奖励、补贴等手段,带动信贷资金和社会资本投入,放大财政资金效用。二是认真落实对企业的各项税收优惠政策,积极协助企业争取、落实农业产业化、养殖基地建设、中小企业发展、贷款贴息等扶持资金万元,支持骨干企业实施技改项目,调整生产结构,扩大生产规模。三是严格执行家电下乡、汽车摩托车下乡等政策,共兑现补贴资金万元,拉动消费需求持续增长。四是认真执行上级扩大投资拉动经济增长的政策,及时下拨专项资金万元,督促、加快廉租房建设、市医院住院楼建设、中医医院搬迁、灾后重建、危房改造等
重点项目的实施,促进了全市经济快速增长。
大力扶持“三农”,各项财政惠农政策全面落实。一是建立财政支农资金稳定增长机制,持续增加对“三农”的投入。预算安排交售鲜奶补贴、烤烟税收奖励、购买苗木补助、疫病防治、防雹减灾体系建设等专项资金万元,及时拨付上级安排的苹果、核桃产业化及畜牧养殖基地建设专项资金万元,促进了烤烟、奶畜、果品等特色产业快速发展。二是严格执行各项强农惠农政策,采取“一卡通”方式,及时兑现退耕还林、粮食直补、农资综合补贴、地膜玉米、良种补贴、奶牛补贴等资金万元,增加了农民收入。三是及时拨付专项资金万元,支持、配合相关部门抓好农业综合开发、以工代赈、移民搬迁、小型农田水利、病险水库除险加固、农村安全用水、防洪工程、乡村道路建设、沼气工程、测土配肥等项目实施,完善了农村基础设施,加快了新农村建设步伐。四是全面深化农村
综合改革,突出抓好“一事一议”财政奖补试点工作,共完成项目投资万元,其中财政补助万元,初步建立了通过财政奖补发展农村公益事业的新机制。
民生工程建设步伐加快,促进了各项社会事业发展。进一步完善民生工程建设规划、工作机制和资金投入机制,在财力十分紧张的情况下,市级预算共安排配套资金1800万元,保证了民生工程“提标、扩面、新增”的需要。一是及时安排资金万元,大力支持养老保险制度改革,积极建立农村养老保险、城镇居民养老保险和被征地农民养老保险,进一步完善城乡低保制度,做好救灾救济、优抚、困难救助等工作,对低收入群体基本生活提供了一定的保障。二是及时筹措、拨付资金万元,支持建成社会保障服务中心,组织开展下岗失业人员技能培训,发放创业小额贷款,促进了充分就业。三是及时安排资金万元,进一步完善农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险和社会医疗救助制度,积极
建立城乡基本公共卫生经费保障机制、医疗卫生机构补偿机制,推进基层医疗机构药品“三统一”和公立医院改革试点。四是落实农村义务教育经费万元,拨付专项资金万元,支持实施中小学校舍安全工程及设施配套工程,认真“蛋奶工程”惠民政策,进一步完善贫困学生教育资助体系,促进了城乡义务教育均衡发展。四是筹措资金万元,积极支持防汛抢险和灾后重建,支持公园、水面等城市建设重点工程,保证了市上阶段性中心工作的顺利开展。
预算管理制度改革扎实推进,财政资金使用效益进一步提高。一是完善预算管理体系,加强基本支出管理,认真执行“厉行节约八项规定”,严格控制车辆购置运行费、公务接待费、会议费支出,优化了财政支出结构。二是开展国库集中支付改革试点,改进预算执行工作。加强资金调度,提高了财政支出的均衡性和时效性。三是完善政府采购制度,扩大政府采购规模。加快财政信息
化建设,建立行政事业单位资产管理信息系统,实现了对政府资产的规范化管理。四是搞好市、乡会计集中核算,充分发挥会计监督职能,确保了财政资金安全运行。五是完善和创新财政监督检查方式,组织开展强农惠农资金专项检查和“小金库”专项治理,积极实施财政资金绩效评价,提高了财政资金使用效益。坚持搞好会计信息质量大检查,加强财会人员后续教育,促进了各项会计制度的贯彻执行。
年,全市财政预算执行情况总体上是积极的、稳建的,但也存在一些不可忽视的困难和矛盾。一是地方财政收入中的一次性因素较大,财政收入的增长面临后劲不足的问题;二是由于一些项目申报时缺乏科学论证,还有一些项目在上级审批后因外部条件发生变化,项目不能正常开工建设或保持必要的进度,资金不能及时拨付到位,产生资金沉淀的现象;三是民生“八大工程”等政策性配套支出增长较快,特别是近几年
推行的农村养老保险等各项改革都需要市级财政配套,财政保障的范围、规模越来越大。再加上重点工程资金需求量较大,财政支出的压力越来越大。对此,我们必须高度重视,在今后工作中认真加以解决。
根据市委、市政府总体部署,年预算安排的指导思想是:坚持以科学发展观为指导,继续实施积极的财政政策,大力培植骨干财源,狠抓地方财政增收,加大资金争取力度,不断强化财政监督,坚决压缩一般性支出,不断增加对“三农”、教育、医疗卫生、文化、社会保障的投入,为加快构建富裕和谐新市提供资金保障。
按照上述指导思想,拟定年预算指标如下:
全市地方财政收入预算万元,较上年实绩增长%。其中:工商税收预算万元,烟叶税万元,契税、耕地占用税预算万元。加上上级补助收入万元,减去
专项上解万元,预计年全市年初可安排财力为万元。
地方财政支出年初预算拟安排万元,其中:一般公共服务万元,国防万元,公共安全万元,教育万元,科技万元,文化体育与传媒万元,社会保障和就业万元,医疗卫生万元,城乡社区事务万元,农林水事务万元,交通运输万元,工业商业金融等事务万元,环保万元,住房保障万元,国土资源气象事务万元,其他支出万元。
需要说明的是,按照“积极稳妥、有保有压、收支平衡”的编制原则,由于年初预算财力有限,在支出安排中主要考虑了人员部分及公用经费。在后面的预算执行中,将视财力情况对一些必须的支出做出调整和安排。届时,我们将按照《预算法》的规定,报请市人大常委会进行审议。http://
年,全市财政工作将以市委十四届
九次全会精神为指导,紧紧围绕“一城三市”发展思路和“五大突破”奋斗目标,以深化改革为动力,以管理创新为突破口,以创先争优为手段,确保各项财政预算的顺利完成,推动全市经济社会突破发展。具体抓以下几个方面的工作:
狠抓财政收入,增加可用财力。加强税收及各项非税收入征管,坚持依法征管,杜绝偷税漏税,努力做到应收尽收。不断加大基金会借款及政府债务清收力度,尽力化解财政风险。进一步加强项目资金争取1 2 下一页
精选预算职位变动申请书如何写二
1. 负责集团及子公司成本管理体系建设,组织成本管理类相关制度和流程建设;
2. 组织开展事业部及子公司成本管理工作,制定公司阶段性成本管理方案;
3. 组织公司成本分析工作,定期出具成本分析报告,协同事业部及子公司持续推进成本优化工作;
4. 组织开展公司研发目标成本管理;
5. 协同业务部门持续推进公司降成本工作;
6. 负责组织公司全面预算管理工作,负责组织预算指标的确立、编制、执行过程管控、预算结果评价;
7. 负责非标准制造项目及研发预算管理;
8. 组织开展公司预算执行过程差异分析,提供管理层及业务单位管理建议;
9. 协助制定公司年度绩效管理目标,参与绩效执行过程监控和结果评价;
10. 组织编制内部管理报表及内部运营质量报告等。
精选预算职位变动申请书如何写三
xx县政府:
近年来,我局根据上级水利建设投资政策,结合我县水利实际,认真编制全县水利建设规划,积极向上争取水利项目资金。先后启动实施了灌区节水改造、白马湖宝应湖地区洼地治理、太平排涝站等重点项目工程。目前水利建设投资一般采用中央、省、市补助,地方按一定比例配套的形式。
20xx年度实施的水利项目总投资2694.79万元,需县级配套经费612.91万元。其中:洪金灌区节水改造三期工程,项目在我县投资1189万元,其中市级以上补助经费950万元,县级配套239万元;白马湖宝应湖地区洼地治理工程,工程总投资865.67万元,其中市级以上补助经费558.18万元,县级配套307.49万元;太平排涝站工程总投资640.12万元,市级以上补助经费573.7万元,县级配套66.42万元。
20xx年争取实施的重点工程前期工作费用共需75万元,其中:黎农河整治工程规划、设计25万元,西海水库规划、设计20万元,农村饮用水安全工程规划30万元。
20xx年城区防洪排涝“两河”涵闸、泵站共需维修运行经费122万元,其中:运行费用24万元,人员工资(39人)98万元。
以上工程共需县级配套及安排经费809.91万元。为确保工程如期实施,圆满完成水利工程建设任务,充分发挥工程效益,请求县政府将上述配套资金、重点工程前期工作费和工程运行管理费用纳入本年度财政预算安排。
以上请示,请予批示。
附件:地方配套资金及运行管理费用表。
金湖县水务局
二○xx年三月二十三日
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